你好,那是你暂估了,如果你是多暂估了200的话,全部红冲1000,然后再做发票的, 如果你实际1000,实际也是1000 剩余的还没有来的话,你就先红冲800,剩余的200继续赞估。
老师,现在是我现在要买一辆车,然后一辆车呢。想是公司掏一半钱,我出一半钱。那么我是怎么来处理会合适一点。那是公司。是阿,一次性的,由公司完全采购以后。然后,然后就是一次性掏钱来弄合适呢,还是。就是攻,还是公司出公司部分的 反正把他的就是掏的部分呢,掏完钱剩余的部分贷款,我每月来还呢。另外的话这样,然后想把车放在这个公司名下。那么这个就是产权问题,该怎么办?然后我们该怎么约定?还有我,我呢,我是这个公司的股东,也是公司的总经理。不是公司最大的股东。 我麻烦老师就是你给我算一下费用方面的事儿,意思就是说从公司走的话。全公司全款走,我在网站上面。放钱的话是该怎么放?因为我肯定也是领完工资以后给公司。不可能是从我个人的这个存款里给他。那么就是是不是中间会产生了我的个人所得税,我现在月薪是3万块钱。然后而又一个购置税呀,等等会增加这么多。还是这是要算一个这个方法另外的话。假设刚才收到的贷款,那么贷款的话,我就会变成一个,我不领工资。到公司来,直接把我的工资给到他,就是少领部分工资呗。
老师,我们是单位是销售服务的,但是需要客户购买相对应的服装,但是我们不卖服装,就找了一个商家合作,我们先帮忙收客户服装的钱,然后把定金付给商家,等商家全部衣服给到我们后再把剩下的钱付给商家(因为之前第一年开业的时候不太懂,就直接让客户把钱转到商家那,后来商家给到客户的衣服老是出问题,商家后来直接屏蔽了我们,我们只能自己掏钱找另外一个商家重新做衣服,亏死了,还被客户投诉,所以后来就不想直接把钱转到商家那了)。但是我们不入公账,因为只是代收代支,又比较零散,所以就找了第三家来给我们代收代支这笔钱。 这种情况下,客户要衣服的发票或者收据的话应该是商家给开发票还是第三方公司(代收代支)给开发票呢?
老师,我想问下畜牧业买药品,我每个月暂估入库打比方1到3月1000元,但是只给我来了800块钱,我是全部冲销1000元凭证,然后在做一个200的还是直接冲销800就可以了
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师第一季度盈利弥补亏损需要计提所得税费用吗
老师好,做股权转让需要哪些流程呢,需要交哪些税呢?要规避哪些风险呢?
老师您好,我们是做盘扣租赁的,未租出去的盘扣折旧我记在了管理费用里面,现在汇算清缴老师您好,我们是做盘扣租赁的,有时也租别人的再出租,目前的主营业务成本就是自己已有的盘扣折旧和从外面租赁来的盘扣做主营业务成本,但是第一季度成本太少了,我想暂估成本,应该怎么做分录啊
对方开票金额和实际报价金额不一样 需要让对方重新开吗
你好,老师,我们基本户是交行深圳的,一般户是梅州建行的,可以用一般户建行发工资吗?谢谢
对方挂靠在我们公司的证书,然后我们付给对方(个人)的钱怎么做分录?对方要求不能做工资,不能报个税
老师 小规模公司 报企业所得税一直都没有备案财务报表 也就是没有填写财务报表 直接按利润表填写申报企业所得税了 这样也是可行的么?还是必须得备案财务报表?
民办非企业单位 需要按季度申报企业所得税吗??24年10月设立,目前为止没对外开过票
老师,我增值税勾选的进项比销项大,不需要交税,还有多的进项税没抵扣完,请问我结转增值税的账务处理该怎么做??
很多采购发票都是供应商次月才开具给我们,这个怎么做账呢?是次月收到发票直接附在本月凭证后面吗?
谢谢老师
不用客气工作愉快
老师,我能不能不暂估等发票来直接贴在那个月行不行
你好可以的 可以的,
这样有啥影响没
没有 汇算清缴之前发票到了就不影响
意思我需要暂估,收到发票也不用冲销
意思我不需要暂估,收到发票不用再做一个凭证冲销
暂估和发票一致的,可以的