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老师,我增值税勾选的进项比销项大,不需要交税,还有多的进项税没抵扣完,请问我结转增值税的账务处理该怎么做??

2025-04-18 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-18 08:54

你好,那个月末留抵税不需要账务处理 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户6370 追问 2025-04-18 09:27

我就是销减进小于零,我是这样做的,借 :应交销项     贷:应交进项   然后我借方还有个差额啊,应该要结转到哪个科目啊

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齐红老师 解答 2025-04-18 09:31

不需要结转的,学会按我的思路做,你会省很多事

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快账用户6370 追问 2025-04-18 09:42

就不管吗,那我的销项跟进项不就一直还在

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齐红老师 解答 2025-04-18 09:43

是的,不需要管那个,正确申报增值税就行

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快账用户6370 追问 2025-04-18 09:58

那后面怎么弄,后面要交税呢,怎么账务处理呢

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齐红老师 解答 2025-04-18 10:00

如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户6370 追问 2025-04-18 10:35

后面需要缴纳就正常结转,差额就是未交增值税是吗

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齐红老师 解答 2025-04-18 10:39

是的,就是那个简单处理就行

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快账用户6370 追问 2025-04-18 10:44

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-18 10:46

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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你好,你可以按需要进行进项发票的认证,而不是全部认证了,这样账面和申报表的进项就是一致的。 每个月需要做进项税额,销项税额相应的结转处理。
2023-06-12
同学你好,账务上可以选择部分不勾选计入待认证进项税额中
2023-06-12
是的,对的。其他的没有勾选的,你放到应交税费待认证。
2024-05-31
你好,借应交税费,应交增值税销项税额 应交税费-未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
2024-06-26
你好,销项比当月勾选的进项少,结转的分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-09-07
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