你好,你如果有盈利性的业务的话是需要的 ,你如果没有的话可以0申报。 至于要不要申报是看税务局有没有给你核定,有核定就需要。

老师,请问下收到税务这个信息要去办理税务登记吗?之前业务对接的都是个人,就没有办理税务登记,义乌市税务局】尊敬的纳税人:您单位自成立以来一直未办理纳税申报,特提醒您从2021年8月起应按月办理代扣代缴个人所得税申报(自然人税收管理系统扣缴客户端办理),按季办理增值税及附加、企业所得税、印花税等税费申报
2.某中国公民乙2020年度在一外商投资企业工作,该企业每月支付其工资10000元;另外,乙的派遣单位每月支付其工资6000元。乙所在的外商投资企业每月代扣乙的个人所得税二(10 000-5 000) x10%-210=290(元) 派遣单位每月代扣税额=(6 000-5 000) x3%=30 (元) 乙认为,雇佣单位、派遣单位已分别代扣代缴税款,自己无需申报纳税。 请问: (1)雇佣单位、派遣单位每月所扣税额是否正确? 2)乙的想法正确吗?为什么? (3) 2021年汇算清缴时,乙全年共应纳多少个人所得税?应补(退)个人所得税.是多少? (提示:在两处或两处以上取得综合所得,且综合所得年收入减除专项扣除的余额超过6万元,需要办理汇算清缴)。
老师您好,单位之前一直亏损,假设亏10万,2023年第四季度开始盈利累计8万,2022年的年报已经填过A106000企业所得税弥补亏损明细表,2024年1月初申报2023年第四季度企业所得税时,是不是“减:弥补以前年度亏损”那一行填列8万就不需要缴纳企业所得税税款??那我第四季度利润表里面还需要计提当季的企业所得税吗??
老师,有一家公司25年1月份开具了30万元的,24年属于盈利状态,目前25年要注销,25年没有成本票,注销的话需要提前全年申报,这样话需要年度企业所得税吗?
我们单位ABC三家账做到了一起,因为是同一个老板,报表也是一起做的,但是开票以前一直是A公司开的,之后突然从B公司给对方开,季度申报时BC之前全是零申报,因为开票从B公司给对方开的,之前的会计申报B公司时企业所得税申报收入按开的发票金额记录的,成本我没看明白从哪里弄的,应纳税所得额是负数,应交所得税为0,今年我开始申报B公司企业所得税,显示之前的有金额,请问我怎么申报呢?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
电子税务局点申报所得税,它提示民办非企业单位不适用 企业所得税申报
0申报都没法申报
你好,你问下税务局,如果不需要报,可以取消认定