你好,那你哪一个发票是开错的?
老师,我们是一般纳税人公司,请问一下我们购入了车 假如是A型号,车架号xxx ;销售出去来了b型号 但是车架号是一样的 也就是说其实是同一辆车,现在问题是 我做账出库A结转了A成本 暂估了A b还有库存 实际上我应该出库b出去的 暂估b的,但是前台开票开成了这样,我应该怎么调整分录吧,蒙圈了,
老师下午好,请教一个问题,,,一般纳税人公司销售建材 ,2020年公司销售一批建材开票二十二万,明细规格型号发票都开具,,月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样,,会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材,,,,因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面,,,现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除,,库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额,,这个我们会计要怎么操作,怎么消除
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师,请问我公司开进的是A商品的型号1,开出去的是A商品的型号2,按照票据实际的结转成本,就导致了型号1全部是库存,型号2是负库存,这种怎么处理才好?后期没有票进来了。
1月8日从东方工厂购进乙材料20吨增值税。专用发票所列单价为1800元,即买价36,000元。进项税额4680元,东方工厂代垫运费2000元,以银行存款支付。会计分录
你好,在管家婆财务软件里,有一笔卖废品的收入做了收款单,不需要出库,怎么平账
甲企业是一家化工企业,2016年A产品的利润仅2 244元,2016年A产品的相关数据如下:A产品销量374吨,销售收入1 331 440元,固定成本647768元。 (1)判断企业2016年A产品的生产是否安全?(填“是”或“否”) (2)计算2016年销售量、单价、单位变动成本、固定成本的敏感系数(计算结果保留整数)。
税务罚款,会计自己去交了,如果不入帐,会有什么后果
老师您好,发放工资和福利费时,直接做的借管理费用工资或者福利费,没有从薪酬过渡,能有什么大的影响呢?应付职工薪酬是个过渡科目,一般也不会有余额,只是做账不是很规范,但是不会影响纳税对吧?你这么理解是不是
2.某白酒生产企业为增值税一船纳税人。2021年5月,有关生产经营情况如下。(1)向某烟酒专卖店销售粮食白洒10吨,取得不含增值税价款200万元,另收取品牌使用费20万元、包装物租金3万元。(1万元=10000元)(2)提供20万元的原材料,委托乙企业加工散装药酒2000千克。收回时向乙企业支付不含增值税加工费2万元,乙企业代收代缴消费税。已知:药酒适用的消费税税率为10%;白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克;增值税税率为13%;1吨=1000千克。要求:根据上述资料完成下列计算任务。(要写出计算过程,金额使用同样单位,并保留两位小数计算)普通(1)计算该白酒生产企业当月向专卖店销售白酒应缴纳消费税税额。(2)计算乙企业代收代缴的消费税税额。
老师您好,管理费用福利费没有从职工薪酬过度问题大不大
3.本月共购入材料5000元,各车间部门领用3500元,退回200元,月未结存为2000元,则材料上月结存应为()A.300元B.700元C.500元D.900元
2.某白酒生产企业为增值税一船纳税人。2021年5月,有关生产经营情况如下。(1)向某烟酒专卖店销售粮食白洒10吨,取得不含增值税价款200万元,另收取品牌使用费20万元、包装物租金3万元。(1万元=10000元)(2)提供20万元的原材料,委托乙企业加工散装药酒2000千克。收回时向乙企业支付不含增值税加工费2万元,乙企业代收代缴消费税。已知:药酒适用的消费税税率为10%;白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克;增值税税率为13%;1吨=1000千克。要求:根据上述资料完成下列计算任务。(要写出计算过程,金额使用同样单位,并保留两位小数计算)普通(1)计算该白酒生产企业当月向专卖店销售白酒应缴纳消费税税额。(2)计算乙企业代收代缴的消费税税额。
本月共购入材料5000元,各车间部门领用3500元,退回200元,月未结存为2000元,则材料上月结存应为()A.300元B.700元C.500元D.900元求计算过程
进来的没错,是出去的型号开错了。而且是以前账也不可能把票收回来重开。
你好,按照正确的也就是型号一一的来结转成本。
现在没有真实出库单,什么也没有,不知道怎么去平账了。意思是就按照采购进来正确的结转,对不上开出去结转名称结转,没关系?
本来发票开错了就有关系啊,那你已经发生了不是吗?这个发票也收不回来了,你也改不了了,只能按照错误的将错就错。
说严重点,你这是属于虚开发票。
好吧,谢谢老师,懂你的意思了。
不用客气工作顺利