1.借在建工程6万,贷银行存款 2借在建工程2500贷库存现金 3借固定资产贷在建工程62500
企业购入一台需要安装的设备,立即交付安装,该设备价款30000元,税额3900元,运杂费600元,以银行存款支付,安装过程中分配安装人员工资1300元,另以银行存款支付其他安装费用1500元,该设备已安装完毕交付使用
1、2019年1月10日,公司购入不需要安装的机器一台,取得增值税专用发票注明该机器价款200000元,增值税率13%;发生运费2000元,税率11%;所有款项用银行存款支付,机器已交付车间使用。2、公司于2019年6月5日以银行存款购入一套设备,取得增值税专用发票注明该设备价款为500000元,增值税为65000元;设备需要安装才可使用。公司为此以银行存支付安装调试费20000元,增值税率6%;应付设备本公司安装人员工资80000元,领用本企业库存原材料一批,成本20000元,领用企业产成品50000元。6月30日,设备安装完毕交付车间使用。(1)以银行存款购入设备投入安装:(2)以银行存款支付安装调试费:(3)应付设备安装人员工资:(4)领用原材料:(5)领用产品:(6)设备安装完毕交付车间使用。做会计分录
、1)购入一台需要调试安装的设备,原值86000元,以银行存款支付。2)设备调试费950元,安装费1080,现金支付。3)设备调试安装完成,已正式投入使用。分录
1、1)购入一台需要调试安装的设备,原值60000元,以银行存款支付。2)设备调试费1000元,安装费1500,现金支付。3)设备调试安装完成,已正式投入使用。分录
、1)购入一台需要调试安装的设备,原值85000元,以银行存款支付。2)设备调试费1200元,安装费900,现金支付。3)设备调试安装完成,已正式投入使用。分录和金额
老师,当月员工出差费用,次月才来报销,是什么时候做账啊,因为当月从勾选平台和税务取得发票都可以看到他出差的发票只是没有来报销,是不是次月他报销的时候再做账啊那这样是不是当月账上待认证就和勾选平台未勾选会不一致,可以不一致吗
应该属于2025年销售对应的成本,在2023年就错计入成本了,这种情况下,2025年就没有对应成本了,账上需要做调整,需要更正2023年度汇算清缴吗?怎么更正?需要更正哪些申报
公司卖了一套二手房,差额征税,房子在外地,在外地缴纳了产权转移印花税,那么季度再申报时需按买卖合同缴纳印花税吗?差额征税这种是买卖合同印花税是按差额前还是差额后的计算?
我公司是 购买方 取得的收入 请问分录? 急
老师,去年的确认收入今年可以红冲吗?
我公司是购买方 取得的发票 请问分录 急
老师,现在小微企业开增值税一个季度是什么优惠政策
你好老师,现在小微企业的所得税税率是多少
报关单和回款公司名字不一致影响退税吗,是母子公司那种,名称后缀不一样
老师您好,1.小规模公司,季度超了30万。开的普票也按照但是开票的税率1%交增值税对吗?2.我要把普票和专票的税金加起来缴纳城市建设税,教育附加税,地方教育附加税?