你好 借:在建工程 30000%2B600=30600 借:应交税费-应交增值税-进项税额 3900 贷:银行存款 30600%2B3900=34500 借:在建工程 1300%2B1500=2800 贷:应付职工薪酬 1300 贷:银行存款 1500 借:固定资产33400 贷:在建工程 30600%2B2800=33400
购入需要安装的机器设备一台,买价35000元,增值税4550元,包装费和运杂费1000元,增值税90元,全部款项已用银行存款支付。在安装过程中,共发生安装费2000元,以银行存款支付。安装完毕,交付使用。
购入需安装的设备一套,以银行存款支付价款220000元、保险费5300元、运杂费3300元。在安装过程中耗用材料4000元,应计工资1100元。安装完毕交付生产车间使用。2)购入需安装的设备一套,以银行存款支付价款220000元、保险费5300元、运杂费3300元。在安装过程中耗用材料4000元,应计工资1100元。安装完毕交付生产车间使用。
购入需要安装的机器设备一台,买价35000元,增值税5950元,包装费和运杂费1000元,增值税90元,全部款项已用银行存款支付。在安装过程中,共发生安装费用2000元,以银行存款支付。安装完毕,交付使用。
购人需要安装的机器设备一台,买价35000元,增值税5950元,包装费和运杂费1000元,增值税90元,全部款项已用银行存款支付。在安装过程中,共发生安装费用2000元,以银行存款支付。安装完毕,交付使用。
企业购入一台需要安装的设备,立即交付安装,该设备价款30000元,税额3900元,运杂费600元,以银行存款支付,安装过程中分配安装人员工资1300元,另以银行存款支付其他安装费用1500元,该设备已安装完毕交付使用
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗