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请问我们公司去年收到的一张发票,已抵扣进项税,今年对方全部开红字冲减了,然后开了正常的蓝字发票。是不是直接做进项税转出。

2022-08-09 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-09 15:35

你好,是的,需要做进项转出。

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快账用户6501 追问 2022-08-09 15:36

借方是主营业务成本 不得免征和抵扣的税额 对吗?

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齐红老师 解答 2022-08-09 15:39

红字,发票的进项转出填写这里。

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相关问题讨论
你好,是的,需要做进项转出。
2022-08-09
您好 对方这个月进项税额少了 别的没什么
2020-11-30
你好    如果你认证了就需要做进项税转出处理的。  不是做进项税红字  是的
2020-12-08
你好;  1. 你开出去怎么做账的 ; 我看看怎么来处理分录 。 意思 购买方退了发票给你; 你要一起来做红冲发票 ;在开正确蓝字发票出去吗 
2022-12-16
同学,你好 做负数分录 是的,申报增值税的时候要做进项税额转出
2024-06-07
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