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请问老师,销售方于21年开给我公司一张发票,我公司已的抵扣认证。现销售方因税率开错要重新开发票。我公司开了红字信息表。现销售方已开了红冲的发票和正确的蓝字发票。我现在该怎么入帐。是把21年入帐的红冲回来然后记正确的蓝字发票?

2022-10-31 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-31 10:25

你好,他需要把红字发票还有蓝色发票全都给到我们,红字发票我们就是比着原来正数的发票做个一模一样的,把这个金额写成负数就行,然后蓝色发票呢,咱正常根据现在的发票正常做账就可以了。

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快账用户2771 追问 2022-10-31 10:26

那在申报增值税的时候,附表二第20栏有个红字发票进项税转出要怎么填呢?把冲的红字发票填在这里?

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齐红老师 解答 2022-10-31 10:27

,你好,对,就是填在那个位置。

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快账用户2771 追问 2022-10-31 10:28

那这个月在勾选认证的时候,这张红字发票要勾选不呢?

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齐红老师 解答 2022-10-31 10:29

你好,红色发票不需要勾选认证的,而且在勾选认证的平台也是查不到这张发票的。

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快账用户2771 追问 2022-10-31 10:30

哦,我就只把重开的蓝字发票勾选认证了就是对吧

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齐红老师 解答 2022-10-31 10:32

你好同学,理解的完全正确。

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