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我们是购买方,有一张发票我们已经抵扣然后开票给别的公司了,现在因为销售方的问题要开红字发票后重新开一张,正确的流程是不是应该是我们应该先把开给别的公司的票开红字才能同意销售方的红字申请?还是可以直接同意?

2023-07-26 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-26 10:27

同学你好 购买方申请红字发票信息表

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快账用户3711 追问 2023-07-26 10:37

老师,我的意思是问:我要不要管我已经开出去的那张发票?我要不要先给我开出去的那张发票开红字再同意销售方的开红字?

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齐红老师 解答 2023-07-26 10:44

你的供应商不给你重新开了吗

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快账用户3711 追问 2023-07-26 10:46

他会重新开,时间顺序上有影响么

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齐红老师 解答 2023-07-26 10:51

这个没事 不影响的 你不用红冲

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快账用户3711 追问 2023-07-26 11:00

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-26 11:07

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 购买方申请红字发票信息表
2023-07-26
同学你好 对的,重新开篮字发票给你就行了
2021-01-06
你好,他需要把红字发票还有蓝色发票全都给到我们,红字发票我们就是比着原来正数的发票做个一模一样的,把这个金额写成负数就行,然后蓝色发票呢,咱正常根据现在的发票正常做账就可以了。
2022-10-31
后期销售方应该给我们正确的蓝字发票,同时也要给红字发票
2022-05-18
你好,之前已经做了进项抵扣了,现在需要进项转出附表二开具的红字信息表里面填写的 是
2022-10-04
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