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老师,您好!请问有免抵退税办法不得抵扣的进项税额,这个进项税额转出的,对方科目用什么合适啊?

2025-04-03 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-03 12:08

你好,这个转出一般是计入到主营业务成本。

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14免税项目对应的进项。
2024-12-09
同学你好 1、一则是规定 2、后者的进项税形成留抵时是可以在有出口退税时退还的,所有不用这种方法退税。
2022-11-12
你好,因为这一部分免抵退税额是不能够抵扣的。相当于是进项转出。
2024-07-31
您好,属于出口退税业务就是选择增值随纳税申报表附表二;其他23B。
2022-04-20
学员朋友您好,免税出口的货填免税项目
2023-05-08
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职称:注册会计师,税务师

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