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老师你好,暂估的材料已出库,但票一直都没有收到,我应该怎么做账务处理?

2022-08-09 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-09 11:07

你好,暂估的材料已出库,但票一直都没有收到 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估

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快账用户2512 追问 2022-08-09 11:09

那后面可以结转成本吗?

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齐红老师 解答 2022-08-09 11:09

你好,领用了可以做相应的领用分录 

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快账用户2512 追问 2022-08-09 14:57

借:原材料—暂估 贷:应付账款—暂估 领用时:借:生产成本 贷:原材料—暂估 月末结转完工产品:借:库存商品 贷:生产成本. 是这样做吗?

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齐红老师 解答 2022-08-09 14:57

你好,购进的时候,原材料明细是某某材料,而不是 原材料—暂估(这样是错误的 )

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快账用户2512 追问 2022-08-09 14:58

那"暂估”这是写摘要里吗?

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齐红老师 解答 2022-08-09 15:00

你好,暂估的材料已出库,但票一直都没有收到 借:原材料 —某某材料 ,   贷:应付账款-暂估 暂估的时候,应当这样写分录

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快账用户2512 追问 2022-08-09 15:03

哦,那我后面的分录是对的吗?下月收到票时我就把这冲红就可以吧?

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齐红老师 解答 2022-08-09 15:04

你好,其他分录是正确的。 下月收到票时,把暂估入账的分录红冲,然后根据发票做购进的分录 

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你好,暂估的材料已出库,但票一直都没有收到 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估
2022-08-09
你好,材料验收入库了,但是发票一直没收到,只能是暂估入账处理了 
2020-12-29
你好,借原材料贷应付账款, 借主营业务成本 贷原材料,去年是这么做的吗?
2023-02-22
冲原暂估,然后按发票的做。库存核算有差异时要找出原因并相应做进出库存的成本调整。
2023-02-12
同学您好!冲暂估入账
2023-02-12
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