你好,暂估的材料已出库,但票一直都没有收到 借:原材料 , 贷:应付账款-暂估
老师,麻烦问下。材料验收入库了,但是发票一直没收到,每个月都做了暂估,到年底依然没有收到发票,应该怎么做处理呀?
老师你好,暂估的材料已出库,但票一直都没有收到,我应该怎么做账务处理?
老师现在暂估入库的发票已到,材料在入库时已使用。暂估金额和发票一致,怎么做账务处理
老师你好,请问我22年暂估了原材料已经入库领用了,12月31号没有来发票也没有红冲之前暂估的,到23年年来了一部分发票,请问我应该怎么做账务处理啊
老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
是的,2022年错的,结转成本多结转了17万,只需要申报更改2022年的年报和汇算清缴请缴吗,23年24年不用修改?
面粉厂的小麦生产出不同种类的面粉和副产品,怎么核算成本
你好,企业在新增员工的时候,提示该员工相同身份证号码有两个姓名,后查明原因为员工改名的,已去税务办理好,但是企业个人所得税系统还是提示人员报送不成功,该怎么处理
老师,高新技术企业,研发费用支出占比两三个月不达标有影响吗
应交税费属于负债,负债是借减贷增。现在应交税费放在借的方向,就是减少了,实际上这税费应该是增加的。我该如何理解
你好老师,预收客户货款分录怎么做?等全部收完后又怎么做分录
之前帐套一直没做过重分类,现在报表出现负数了,怎么调整?
注册公司一般纳税人和小规模哪个跟划算
老师,公司培训费有比例吗
那后面可以结转成本吗?
你好,领用了可以做相应的领用分录
借:原材料—暂估 贷:应付账款—暂估 领用时:借:生产成本 贷:原材料—暂估 月末结转完工产品:借:库存商品 贷:生产成本. 是这样做吗?
你好,购进的时候,原材料明细是某某材料,而不是 原材料—暂估(这样是错误的 )
那"暂估”这是写摘要里吗?
你好,暂估的材料已出库,但票一直都没有收到 借:原材料 —某某材料 , 贷:应付账款-暂估 暂估的时候,应当这样写分录
哦,那我后面的分录是对的吗?下月收到票时我就把这冲红就可以吧?
你好,其他分录是正确的。 下月收到票时,把暂估入账的分录红冲,然后根据发票做购进的分录