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老师现在暂估入库的发票已到,材料在入库时已使用。暂估金额和发票一致,怎么做账务处理

2022-10-21 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 10:19

借应付账款贷原材料,借原材料贷应付账款。

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快账用户2215 追问 2022-10-21 10:32

老师使用了的已结转到成本就不用管了哈

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齐红老师 解答 2022-10-21 10:33

对的,是的,暂估和发票是一致的,其他的就不用做了。

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相关问题讨论
借应付账款贷原材料,借原材料贷应付账款。
2022-10-21
你好 ;       暂估少了; 就把少做的金额补做一笔; 就不去红冲之前分录。 避免你负数金额  
2022-12-09
你好,实际材料金额是比暂估入账的多,还是少呢?
2021-08-13
您好 请问是多暂估了还是少暂估了 有没有跨年
2024-12-10
红虫多结转的成本就可以,可以直接做一笔借原材料贷利润分配。
2021-03-25
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