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老师,21年发生的银行手续费,现在给开来了专票,该怎么入账,手续费去年都做过账了,

2022-08-08 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-08 15:30

你好,手续费去年都做过账了,去年你做的分录是? 

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快账用户4829 追问 2022-08-08 15:31

借:财务费用 贷:银行存款 用回单做的,现在开来的是专票

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齐红老师 解答 2022-08-08 15:32

你好 先冲销无票费用,借:银行存款,贷:以前年度损益调整—财务费用 根据发票入账,借:以前年度损益调整—财务费用, 贷:银行存款

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快账用户4829 追问 2022-08-08 15:32

老师,价税合计金额170元,不用 以前年度损益调整可以吗

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齐红老师 解答 2022-08-08 15:33

你好,跨年的损益事项,必须通过  以前年度损益调整  科目核算的 

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快账用户4829 追问 2022-08-08 15:34

老师,那进项税放哪个位置写分录

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齐红老师 解答 2022-08-08 15:34

你好,这个进项不能抵扣,不需要做进项税额的处理 

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快账用户4829 追问 2022-08-08 15:35

您的意思是这个进项不能抵扣,那是不是可以把进项直接去认证那做 勾选不抵扣,然后直接把发票附去年凭证里呢

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齐红老师 解答 2022-08-08 15:36

你好,是做勾选不抵扣 发票是附在今年凭证的后面 

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你好,手续费去年都做过账了,去年你做的分录是? 
2022-08-08
借:应交税费-增值税-进项 借:财务费用-手续费 负数
2023-03-27
你好,需要把之前的无票费用分录红冲,然后根据取得的发票做分录 跨年涉及损益的科目,需要通过以前年度损益调整科目核算
2021-03-05
同学,你好 之前分录红冲,然后按照发票重新做
2023-12-26
同学,你好 借:财务费用手续费  负数 贷:银行存款 负数 按照发票做 借:财务费用手续费 贷:银行存款
2023-02-10
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