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老师你好,我去年4-12月银行手续费开了专票进来了,我应该怎么做账,之前没有票时每月我做了 借:财务费用手续费 贷:银行存款,现在来票了怎么做

2023-02-10 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-10 14:05

同学,你好 借:财务费用手续费  负数 贷:银行存款 负数 按照发票做 借:财务费用手续费 贷:银行存款

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快账用户4169 追问 2023-02-10 14:11

就是把之前的冲掉从做对吧

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快账用户4169 追问 2023-02-10 14:12

能不能前面4-12月手续费,我直接冲一个合计数字,不单笔单笔的冲吧

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齐红老师 解答 2023-02-10 14:16

同学,你好 可以冲合计数

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快账用户4169 追问 2023-02-10 14:22

老师还有银行利息开了普票过来了,之前我做了借财务费用利息,贷应付利息,借应付利息贷银行,现在来了普票我应该怎么做

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齐红老师 解答 2023-02-10 14:22

同学,你好 一样,之前的分录冲掉,重新做

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快账用户4169 追问 2023-02-10 14:49

哦哦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-10 14:52

不客气,回答满意请5星好评,谢谢

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同学,你好 借:财务费用手续费  负数 贷:银行存款 负数 按照发票做 借:财务费用手续费 贷:银行存款
2023-02-10
若之前计入财务费用的金额和发票金额一致,把发票附在原记账凭证后,不用另外做账。 若金额不一致: 若之前少记费用,补记费用,借:财务费用(差额),贷:银行存款或其他应付款;把发票附在补记凭证后。 若之前多记费用,冲减费用,借:银行存款或其他应收款,贷:财务费用(差额);把发票附在冲减凭证后。
2024-12-23
同学,你好 借财务费用   负数   贷银存   负数 借财务费用  贷银存
2024-01-06
借其他应付款,贷财务费用、 借财务费用、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款
2024-12-23
借,应交税费,应交增值税进项税额 借财务费用负数
2023-12-20
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