借:应交税费-增值税-进项 借:财务费用-手续费 负数
2020年收到19年全年的银行手续费发票,19年的手续费已经用回单入账,现在该怎么处理?
老师,之前每个月拿到手续费银行回单时,我入账,借:财务费用-手续费,现在从银行开具了手续费的增值税专用发票,现在应该怎么入账
22年七月收到21年1月到22年3月手续费专票,去年已按银行回单入账现在怎么处理
老师,现在银行手续费都有发票了吗?银行手续费的发票是可以税前扣除的吗?假如3月入账银行手续费的时候计入的财务费用-手续费,到4月份的时候银行才把3月份银行手续费的发票开过来,那这边4月份财务收到3月银行手续费的发票,该怎么入账?
老师,21年发生的银行手续费,现在给开来了专票,该怎么入账,手续费去年都做过账了,
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?