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建筑公司给宜园开票,宜园打进来的款怎么写分录

2025-04-04 18:18
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齐红老师

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2025-04-04 18:18

同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 借:银行存款 贷:应收账款

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同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 借:银行存款 贷:应收账款
2025-04-04
确认收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 同时,因为代幼儿园开票收款,这部分款项实际上最终要支付给幼儿园,所以需要确认对幼儿园的负债: 借:主营业务收入 贷:其他应付款 —— 幼儿园 支付给幼儿园款项时 借:其他应付款 —— 幼儿园 贷:银行存款
2025-01-14
你们公司开的是什么发票?保教费吗?
2025-01-14
同学你好, 只要你家不参与其中。对的。是这么处理的, 相当于 你家和客户以及供应商都结清了。
2024-11-18
同学你好 那你们计入往来然后汇算清缴转到营业外哦
2022-01-14
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