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老师,我们涉及保理业务 大概是这样: 我们挂靠六建,六建给碧桂园开票1013,碧桂园给六建回款943,保理公司给六建开票70,不需要回款,保理公司是和碧桂园签的协议 我不太理解,这应该怎么做帐

2020-12-18 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-18 12:05

你好,同学。在这个事情 里面, 你是不处理的,你这名义上并没你的事情。 只是你实际收到资质方给你的款项时 借,银行存款 财务费用 贷,应收账款

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你好,同学。在这个事情 里面, 你是不处理的,你这名义上并没你的事情。 只是你实际收到资质方给你的款项时 借,银行存款 财务费用 贷,应收账款
2020-12-18
同学你好 你可以开劳务费的发票出去,你开出去发票做收入 你们自己的工人直接做工资薪金
2020-11-07
你好,如果是做外账的话,一切按照发票的来就行,相当于你们是挂靠别人做工程,不做你的收入 尽量的工程款不要转给你公司,转给个人最好 如果做内账的话,那就是实际是你们单位的工程款。你要做收入,其他的扣除的税点,管理费这些你可以做营业外支出,也可以做这个项目成本里面
2024-12-04
你好!因为房屋不是你们的一般是计入长期待摊费用的,不计入固定资产
2023-02-22
首先啊,如果说啊,这些都是直接和酒够包工头发生了一个费用,那么也就是说发票直接是有包工头开给你的,这种情况就可以直接把钱转到这个包工头的账户里。
2022-01-21
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