减免增值税的,你需要抵扣的当月做就可以
老师你好,有个问题想咨询一下,就是我们新注册了一家公司,然后购买了税控盘那些,但是还没在申报表做减免税录入,所以当月做账的时候需要直接做抵减分录吗还是等抵减的时候在做
税控盘抵扣税费时,是缴税的时候写抵扣分录,还是结转进销税额的时候直接冲减转出未交增值税,请教一下,麻烦帮忙写一下分录
税控盘技术服务费全额抵扣的280,在报表的时候是否要填写增值税减免税申报明细表
税控盘服务费减免增值税分录是需要交增值税的时候做?还是?可以先做减免分录,等到时候需要抵减时直接填申报表直接扣除?
老师, 有税控服务费280抵扣的时候, 是填写增值税减免申报表还是税额抵减情况表呢?
公司租厂房给别家公司分摊了水电费,收到的房租费直接做营业外收入还是其他收入
老师,我们是商贸公司销售砂石料,利润率多少合理呢?
老师,你们平时说的往来科目,都是什么科目
老师,饭店购买的生肉,对方开的增值税普通发票是免税的,请问我们饭店收到这样的发票,是可以直接抵成本费用吗?
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
不可以提前做吗?就比如是今天交的税控盘服务费,做今天计入办公费,再做抵减增值税的,然后等到时候需要抵减增值税时直接抵减?
提前做的话,你申报的和你账上的增值税不一致。
好吧,谢谢老公,明白了,
谢谢老师,不好意思,打错了。
明白 不客气,工作愉快