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税控盘抵扣税费时,是缴税的时候写抵扣分录,还是结转进销税额的时候直接冲减转出未交增值税,请教一下,麻烦帮忙写一下分录

2020-12-24 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-24 12:02

借,应交税费-应交增值税—减免税 贷,管理费用

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快账用户5195 追问 2020-12-24 12:03

什么时候写这个分录

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快账用户5195 追问 2020-12-24 12:03

可以在结转进项税额时,冲减转出未交增值税吗

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齐红老师 解答 2020-12-24 12:19

是的,抵减未交增值税的

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快账用户5195 追问 2020-12-24 13:08

借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税款吗)

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齐红老师 解答 2020-12-24 13:30

是的? 是这样账务处理的

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借,应交税费-应交增值税—减免税 贷,管理费用
2020-12-24
减免增值税的,你需要抵扣的当月做就可以
2022-08-08
你期末留底税额50在什么科目里面
2021-05-20
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
2020-10-12
你好这个你之前做留底税额没,没有一起做借销项税额 6000 贷进项税额5000%2B500 贷转出未交增值税500 结转转出未交增值税,借转出未交增值税 500 贷未交增值税 500
2021-07-10
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