您好 原来挂的什么科目?
老师您好,今年6月我们给对方开票25000,当月对方把这笔钱转进我们账户了,10月的时候对方说他们当时转的账户不合适,要求我们退回,然后我退回了,现在我做这个退回的分录。我不知道怎么做,我把当时收到款的分录给您发一下,麻烦您帮我看下,谢谢
老师,我们有2个公司,老板另外一个公司给客户的付的预付款,现在退回到我们这个账户上了,我怎么做账呢
老师:我们地区有政策,这个进项税退回公司的账户了,我原来挂着这个科目,现在国家退回我们对公账户,我应该这么做账,分录发我一下,谢谢
老师您好,我们公司是商业企业,销售出库时我做账的分录是,借:应收账款,贷:主营业务收入。昨天客户退货一部分回来公司了,请问现在退回来的货是怎么做分录?,谢谢老师
我们有个客户,我们出了货 开了发票,但是有个尾款没收到,对方说因为有退货,那个退货抵扣了这个尾款,又因为退货如果拉回来的话,运费又太贵,所以我们就同意了退货不退回来,现在就是账上还挂着应收账款,我们想要客户把原来已经开的发票冲红,重新开,对方不同意,应该怎么办
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
老师问一下药店连锁店税负和企业所得税税负大约是多么呢谢谢老师
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
原来这个科目
借银行存款 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
这样做的话,好像没有反应国家给我们的钱
因为进项挂在这个科目,最后使得这个科目没有余额就行了