借预付账款贷管理费用,然后再做发票的,借管理费用贷预付账款。
发票金额比实际支付金额多要怎么处理?比如费用800元,当月转账支付,次月收到发票1000元。会计科目要怎么做?
请问当月发生的费用,次月才收到发票和付款,当月需要做什么处理?
老师,我公司租的物业房屋作为办公地点,收到物业公司开具的房屋租赁费专票,我公司还没有付款,应该如何入账?后期是否要摊销,还是一次性直接进入费用,发票金额15万多。
公司支付的房屋租金,发票要次月才开具,当月付款直接入费用吗?收到发票要怎么处理啊?
我是小规模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且对方开具了房屋租赁发票,我直接计入到了管理费用,没有分摊,现在我要怎么调账
民非借了注册资金后来又还了应该怎么做账呢
老师,请问23年审计提出要提坏账准备300万,其中应收账款280万,其他应收款20万,24年并未发生又冲回,请问这分录怎么做,烦请老师说仔细点,借贷什么科目具体数据
老师,有合理避税的一些提示吗?
关于减资咨询,想请问下减资怎么操作能往后推迟实缴,另外减资流程。
老师,要学全盘账是不是一定要会成本核算?看着好难的样子
缴纳印花税的费用是直接记到当月吗?印花税是一季度一缴吗?
请问有一个庭院装修工程,我们单位不需要开票出去,但是这个项目我们是包给别人做的,对方开票给我们了,这张票能用吗?如果不开建筑发票开现代服务劳务会不会好一点?
老师发货过去,对方有挑选费,这个不用开票,账怎么去做平,记到哪个科目
原股东之前投入了50万,0元转让给了新股东,账务处理为什么是,借:实收资本-原股东50万,贷:实收资本-新股东50万。然后未能完全收回的差额冲资本公资(如有),没有资本公资就:借:营业外支出50万,贷:实收资本-原股东50万。那岂不是实收资本贷方多了50万了吗?之前收到原股东的投资本已经记了贷实收资本50万。这种0元转让所有股权的分录怎么做?
请问下老师 股权转让时应该按未分配利润来交个税,还是按所有者权益数交个税
属于当月的费用就入到下个月了哦,影响当月损益了哦
你好,借管理费用贷预付账款,这个是按月分摊的,发票到了你红冲在做发票的,不影响的,他还是属于以前的,
一正数一负数正好没有了,是零,你发票到的当月是零,没有影响当月的利润
付款月份没有发票,不入费用是吗?发票开具时间是次月,收到后再入费用,这不是就错月了吗?
付款的当月没有发票,但是属于当月的租金,需要做管理费用。
权责发生制,即使没有发票,你也可以做。
当月付款按正常入费用做了,后面收到发票后是直接把发票附在上月的凭证里,还是红冲后重新做?
红冲重新做发票,不允许提前。
哦,谢谢。就是如果是当月发生的费用,等后面收到发票再付款,这种可以先不入账,等收到发票再计入费用可以吗?
金额不大的可以的。
金额大就要先计提是吧?但几千元这种影响应该不大哦
是的,是这么做的,是这么理解的。