按照实际发生的金额入账,即按照800元入账。若费用发生在当月的,支付时就入费用 借:管理费用 800 贷:银行存款 800 发票收到后放在记账凭证后面即可
发票金额比实际支付金额多要怎么处理?比如费用800元,当月转账支付,次月收到发票1000元。会计科目要怎么做?
我公司工会财务审查以前年度账务时发现:一笔购买固定资产的账实际支付金额比发票金额大,当时按照实际支付金额入账。现在计划把多支付的钱要回来,账务处理怎么做?以前年度差错需要调吗?
采购商品,供应商给的折扣做在哪个科目?比如现在都是在网上购买商品,订单金额是800,实际支付只支付了750元,优惠了50元,但是你要求开具发票,发票开的是800元,它的来货单上也是800元,我入库金额按发票金额入账,那多出来的50块优惠的金额做在哪个科目呢?
老师你好,我们收到了一张发票 发票金额比实际支付的金额少了0.01元 要怎么入账呢
如我们收到了一张专用发票金额1200,实际支付金额1000元,进行税是67.92元。怎么进行账务处理
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
发票是专票,而且不能作废了
那发票可以入账,就入账800,进项税抵扣也是抵800对应的进项税,多于的部分转出