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如我们收到了一张专用发票金额1200,实际支付金额1000元,进行税是67.92元。怎么进行账务处理

2023-06-03 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-03 10:39

你好,是什么原因导致200没有支付呢? 

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快账用户1805 追问 2023-06-03 10:42

就是多开了,没有什么原因,我怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-06-03 10:43

你好,既然是多开了,就需要退回对方按正确金额开具发票过来入账。 借:库存商品或原材料等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 

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快账用户1805 追问 2023-06-03 10:44

不好意思,我搞错了,是搞活动多了200

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齐红老师 解答 2023-06-03 10:45

你好,200是什么性质的优惠? 

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快账用户1805 追问 2023-06-03 10:52

买保险少收了,但是对方只能按1200开,我只付了1000

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齐红老师 解答 2023-06-03 10:55

你好 借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 ,营业外收入

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你好,是什么原因导致200没有支付呢? 
2023-06-03
你好,你意思发票600,实际收款500吗
2020-10-22
您好,您是买方还是卖方?开发票是否满足收入确认时点?
2021-09-18
按照实际发生的金额入账,即按照800元入账。若费用发生在当月的,支付时就入费用 借:管理费用 800 贷:银行存款 800 发票收到后放在记账凭证后面即可
2020-10-02
同学你好 直接原分录负数红冲
2021-05-12
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