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以前年度抵扣的发票。我这个月进项税额转出。本月进项票多,是不是以前这个转出。不需要补税?

2025-04-30 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-30 12:24

您好,是的,有多的,就不用补税

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您好,是的,有多的,就不用补税
2025-04-30
你好,这个是什么原因不允许抵扣?是税务局查的吗?
2023-01-29
您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
2022-10-13
好的,关于红冲异常发票的进项税额并补交税款的分录,可以按以下步骤操作: 1. 红冲之前认证的进项税额,分录如下: 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:银行存款(或其他相应的付款账户) 2. 将红冲的进项税额计入成本,分录如下: 借:管理费用(或其他相关成本费用科目) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这样操作后,你的账务处理就更加准确和规范了。希望对你有帮助!
2024-11-13
同学你好 这个可以的
2023-08-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

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