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请问当月发生的费用,次月才收到发票和付款,当月需要做什么处理?

2021-08-12 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-12 09:09

你好,需要做费用的计提分录 

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快账用户6470 追问 2021-08-12 09:12

那这个分录是怎样的呢?

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齐红老师 解答 2021-08-12 09:12

你好,计提费用的分录是 借:管理费用等科目,贷:其他应付款等科目 

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快账用户6470 追问 2021-08-12 09:13

那这个是未税的金额嘛?

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齐红老师 解答 2021-08-12 09:13

你好,是的,是这样的 

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快账用户6470 追问 2021-08-12 09:17

次月的分录是怎样的呢?

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齐红老师 解答 2021-08-12 09:19

你好,冲销计提分录 借:其他应付款等科目 ,贷:管理费用等科目 根据费用发票做分录 借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目

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快账用户6470 追问 2021-08-12 09:20

为什么要用其他应付款呢,用应付款可以嘛

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齐红老师 解答 2021-08-12 09:21

你好,对方是单位,还是个人? 

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快账用户6470 追问 2021-08-12 09:21

老师,是单位

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齐红老师 解答 2021-08-12 09:22

你好,对方是单位,那是通过应付账款核算的  

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你好,需要做费用的计提分录 
2021-08-12
您好,先支付计入预付账款就可以
2024-05-31
你好;  需要的。按月做 预估费用  ;     收到发 票与你做账没有差异  到时在直接把发票附你本月凭证后面去   
2021-11-30
次月先冲销上月暂估分录: 借:管理费用 —— 快递费 -100(金额用红字表示) 贷:银行存款 -100(金额用红字表示) 然后根据收到的发票入账: 借:管理费用 —— 快递费(发票金额) 贷:银行存款(发票金额) 如果发票金额与暂估金额一致,此步骤则是将暂估的费用用发票正式入账。如果发票金额与暂估金额不一致,需根据实际差异情况调整管理费用和银行存款的金额,并在摘要中注明调整原因。
2024-10-10
借预付账款贷管理费用,然后再做发票的,借管理费用贷预付账款。
2022-08-04
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