你好,需要具体的,然后再交。 借应付职工薪酬,其他应收款贷,银行存款。
老师,不计提工资社保公积金,发放时直接进当月的费用应该怎么做分录呢
请问,没有计提的公积金保险直接缴纳了,应该怎么做分录
实际工作中,社保 公积金不计提,直接做缴纳,可以吗?
计提社保公积金和缴纳社保公积金的分录分别怎么做啊
社保公积金不用计提 直接做缴纳的分录怎么做?
老师好,其他应付款在报表上的余额比较大,我在去年年底把20万调到了营业外收入,没有调账的依据,这样做不行的吗?
老师好,请教一个问题,之前我在有家公司带了两年的兼职账,现在她们已经招到专职会计,正好这段时间税务稽查,说前几年偷税漏税了,老板少报收入了,如果税务那边确定好税额,老师认为前面两年的调账应该是我做还是现在的专职做这个事合理呢?
个体户生产经营所得缴纳个人所得税,需要三方协议扣款,这个三方协议如何签订
我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算?
支付给个人空调维修费,没有发票怎么入账
老师你好,建账前的应收款没有做上,现在收回来了怎么做分录
固定资产累计折旧已经计提完了,接下来要做什么账务处理,固定资产还继续使用
分公司从总公司调货,并且直接转账支付货款,我可以做主营业务收入吗
我24年分期付款进的货然后分录是借:预付 贷:银行,然后我25年1月入库的分录是借:库存商品,应交税费,贷:预付账款,然后也是1月卖出去的,那我要怎么改分录才能成本和收入匹配啊?能讲一个具体分录怎么改吗?
老师:您好!我们公司属于小规模纳税人,设计行业。2024年第二季度有申报过未开票收入23万左右,今年1月份应甲方要求,开具了这笔23万的发票。因为之前已经申报过未开票收入,所以这个季度的增值税申报表增值税开票收入为0,在提交申报后,开票额度直接为0,显示增值税比对不通过。请问该如何处理?
一定要做计提吗?
不计提可以吗? 社保公积金
单位的部分必须计提的。
不计提可以吗? 有什么说法一点要计提?
因为我们现在内账 在公司要求不要做计提 说计提麻烦
你好,您好,不计提,那您费用在哪儿体现?怎样通过应付职工薪酬核算?这样不行。
计提就是分配成本费用的过程。
缴纳的时候,不是管理费用和其他应收款吗
计提的时候。计提的时候用管理费用。计提的时候用管理费用。