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请教下:比如2020年收到对方的普通发票,我们要求对方换成专票,是一笔管理费用。对方于2021年初给我们提供了专票。请问在2020和2021这两笔分录怎么处理?(涉及到进项税)

2022-07-28 10:30
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齐红老师

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2022-07-28 10:35

你好在二零年借管理费用贷银行存款, 二一年借应交税费应交增值税进项借管理费用负数

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你好在二零年借管理费用贷银行存款, 二一年借应交税费应交增值税进项借管理费用负数
2022-07-28
您好,建议不用以前年度损益调整,谢谢
2021-01-22
你好;  那发票之前开了吗 ? 是开的专票还是普票的;才好判断的; 之前你科目怎么做账的; 好判断   
2023-05-06
1.可以的 一般纳税人之后收到1-2月份的专票也可以抵扣增值税 2.可以
2021-02-23
你好, 借:成本(当时计的成本科目) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 成本转出是在汇算清缴的时候做纳税调增。
2021-08-10
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