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老师,请教一下 公司今年收到款,是以前年度2021年公司支付的一笔咨询费,后面公司咨询了一半,不咨询了,对方退费一半,这笔款当初对方开了发票,我方做了管理费用,现在收到对方退款同时收到销项负数发票,这种情况我如何做这笔退款的分录呢?

2023-05-06 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 17:32

你好;  那发票之前开了吗 ? 是开的专票还是普票的;才好判断的; 之前你科目怎么做账的; 好判断   

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快账用户7855 追问 2023-05-06 17:33

之前普票,之前借方管理费用,贷方银行存款

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齐红老师 解答 2023-05-06 17:37

你好;  普票的话;  你红冲负数发票即可;  借银行存款  贷以前年度损益调整  

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快账用户7855 追问 2023-05-06 17:38

那以前年度损益调整最终结转到本年利润吗?财务软件自动结转到本年利润吗?

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齐红老师 解答 2023-05-06 17:39

你好;  结转到利润分配-未分配利润哈; 不是本年利润  

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快账用户7855 追问 2023-05-06 17:40

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-06 17:41

不客气的; 满意请给予评价  

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你好;  那发票之前开了吗 ? 是开的专票还是普票的;才好判断的; 之前你科目怎么做账的; 好判断   
2023-05-06
你好!对方开红字发票你们冲费用就可以
2023-02-09
你好 要看你好久开红字信息表; 你到时开了红字信息表后就要做转出分录的
2020-08-31
同学你好 那就冲减这个分录哦
2023-06-30
借银行存款贷利润分配 汇算清缴的时候,这个管理费用不允许抵扣所得税。
2021-04-23
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