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某事业单位(小规模纳税人)2×21年发生如下经济业务: (1)采用财政直接支付方式支付专业活动用设备维修费20万元,(2)通过单位零余额账户支付后勤部门管理费用10万元, (3)计提非独立核算部门固定资产折旧5万元, (4)按核定的预算定额上缴上级单位款项8万元, (5)用非财政拨款收入支付附属乙单位补助款项15万元, (6)用银行存款购买6个月期限国债5万元, (7)计提短期借款利息6万元,偿还长期借款本金12万元、利息0.2万元, (8)向灾区捐赠现金10万元, (9)对外捐赠办公用电脑一批,电脑的账面余额为开元,已计提折旧5万元, (10)专业部门领用一批专用材料,实际成本2万元, (11)年末计提本年应纳所得税税额2万元, (12)通过银行存款缴纳罚款支出3万元。 分别财务会计和预算会计逐一确认应确认的各项费用及其金额和各项预算支出及其金额。
某事业单位2020年12月发生下列业务,请根据有关凭证编制会计分录。 1.1日,收到《財政授权支付到账通知书》,列明授权支付用款额度50000元到账。2.2日,办公室交来变实废旧资料现金580元。 3.3日,购买零星办公用品一批,以现金支付价款2000元(不考虑增值税》。 4.4日,单位决定给帮扶对象捐赠30o00元,款项已以现金支付。 5.5日、用财政基本经费支付会议室租货费1200元,款项通过银行转账支付。 6.6日,上述办公室某同志按规定报销差旅费500元。 7.30日,按所得税法规定计算出当年应缴纳的企业所得税17800元。 8.从本年度非财政拨款结余中提取修购基金40000万元。 9.将本年盈余分配账户8oo00元结转。 10.将无偿调拨净资产账户余额60000元结转。
某事业单位2020年12月发生下列业务,请根据有关凭证编制会计分录。 1.1日,收到《財政授权支付到账通知书》,列明授权支付用款额度50000元到账。2.2日,办公室交来变实废旧资料现金580元。 3.3日,购买零星办公用品一批,以现金支付价款2000元(不考虑增值税》。 4.4日,单位决定给帮扶对象捐赠30o00元,款项已以现金支付。 5.5日、用财政基本经费支付会议室租货费1200元,款项通过银行转账支付。 6.6日,上述办公室某同志按规定报销差旅费500元。 7.30日,按所得税法规定计算出当年应缴纳的企业所得税17800元。 8.从本年度非财政拨款结余中提取修购基金40000万元。 9.将本年盈余分配账户8oo00元结转。 10.将无偿调拨净资产账户余额60000元结转。
根据某企业12月份发生的经济业务编制会计分录。 1、国家投资新机器一台,原价32000元。 2、归还流动资金借款20000元。 3、采购材料一批,价款19000元,运费800元,装卸费200元,增值税进项税额3230元,均以银行存款支付。 4、上述材料验收入库,按实际采购成本转账。 5、根据发出材料汇总表分配材料费用,其中:产品耗用24120元,车间一般耗用4000元,厂部一般耗用2000元。 6、结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资8000元,车间管理人员工资1000元,厂部管理人员工资1000元。 7、从存款中提取现金10000元,当即支付工资。 8、按前述工资总额的14%分别提取职工福利费。 9、以银行存款390元购买办公用品,当即交厂部职能科室使用。 10、预提车间租入固定资产租金890元。 11、摊销前已预付,但应由本月负担的厂部固定资产修理费500元。 12、月终提取车间固定资产折旧费2000元,厂部固定资产折旧费1000元。 13、将本月发生的制造费用8030元转入生产成本账户
1.甲公司为制造企业,增值税一般纳税人,原材料核算采用实际成本法。2016年x月份发生下列交易与事项:1、x月2日,从乙公司购入N材料,增值税专用发票列示N材料货款金额为XX元,增值税XXX元,款项尚未支付。2、x月3日,从银行提取现金。3、x月5日,通过银行存款支付乙公司货款。4、x月7日,行政部报销业务招待费。5、x月8日,总经办报销差旅费。6、销售W产品--批,货物已发出。7、x月10日,从丙公司购入机器设备--台。8、通过银行存款缴纳上月代扣的个人所得税。9、x月18日,以银行存款支付修理费。10、生产车间本月领用材料。11、计提本月固定资产折旧费。12、收到银行存;款利息。13、计提本月工资。14、通过银行存款支付广告费。15、提本月城市维护建设税等。要求:1.根据上述资料进行计算分析,逐笔编制各交易或事项的会计分录。(该题除“应交税费”外,其他科目不要求设置明细科目)2.标出在u8总帐系统----凭证处理中需要“出纳签字”的分录。只需要写出分录,不需要写金额
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
股东以无形资产实缴,是相当于转让吗,要开发票给被投资公司吗?
我们直接弄了应付职工薪酬的考勤扣款,这个错了吗
老师,我想知道发工资计提工资里面的考勤扣款应该录入什么科目
您好,您好,从银行存款出账 借:固定资产 贷:银行存款 从办公经费余额中扣减 借:管理费用-办公费 贷:专项应付款-办公经费余额 每月计提折旧时 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧