您好,建议不用以前年度损益调整,谢谢
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
您好,我们是用的老的财务报表,没有累计摊销科目,摊销无形资产时借管理费用贷无形资产了可以吗
您好,新版的资产负债表,无形资产下有无形资产累计摊销这个科目对吗?
您好,无形资产摊销,借记管理费用贷无形资产,在报税申报表上不会体现这个帐务上的细节吧?资产负债表上无形资产减少是对的,汇算表里1⃣️不体现累计摊销这个科目,我想表达的是税务上不会有风险吧
您好,实行的旧的会计制度,无形资产摊销,借记管理费用贷记无形资产也是可以的吧
上个季度利润是负数,这季度利润是整数,怎么计算,季度利润,是相加,还是相减
那我20年,借管理费用 房租 贷 其他应付款 房租 收到专票时候怎么处理??跨年了。
您收到发票。 借:应交税费—增值税—进项 贷:管理费用—房租
把发票放在这个分录后面,谢谢!
这样要不要做 本年利润 未分配利润的科目啊??我看前会计收到发票把前面计提的全部冲销做笔正确的,然后再做一笔本年利润。
2020年12月付款2020年9月到2021年3月,21年1-3月,我可以一样 计提 借管理费用 房租 贷其他应付款 房租 然后其他应付款负数就是我们预付了。可以嘛
您好,假如不用以前年度损益调整,就不用利润分配科目来做了
您好,您那样可是可以的。摘要需要备注清楚
没有看到以前年度损益调整。只有拿到专票 然后看到借本年利润 贷利润分配 未分配利润 是进项发票税额的金额。
不需要做这一笔分录的,到时候月结的时候会一次性全部结掉
那老师,我就每个月按时计提,收到发票就借 进项 贷方 管理费用 租金 就算是完整的咯??
您好,是的,请问还有什么可以帮到您的
好的,知道了谢谢。
不客气,请问还有什么可以帮到您的?