你好,那他是不是按照返利之后再来给你们开发票。
老师,我们从厂家进6件奶粉,当我们买了六件的时候,厂家给我们返一件,不是买时候返的。我们有扫描枪跟厂家的数据连着,现在是我们让厂家给我们返货好,还是我们给厂家开票,让厂家把钱直接返给我们,我们下次进货的可以少打点款好
老师,我们跟厂家合作,然后厂家给返利款,就是销量达到了给返利的,那那这个返利款他们怎么给我们啊?冲减货款肯定不行,因为这次我们冲减了货款,结果他们就只按照付多少钱开票给我们,那我们进项就少了那我们去哪要发票开给客户呢?
老师,就是我们是经销商的,我们达到销售量了,厂家有返点的,但是返点是不开发票的,那这个钱他们怎么给我们比较好呢?
老师,您好!我问一下,就是厂家会给我们返利,我们会专票给厂家,但他们不会直接给现金,直接返商品给我们了,这个是怎么冲账的?
老师,有没有接触过这个情况:厂家给我们的返点,就是我们做到多少业绩有个钱给我们的,然后厂家说要我们发票开红字
请问老师,我们合作建房,甲方出地,乙方出资,约定房屋建成后,乙方有10年60%的使用权,合同约定房屋由甲方统一管理,收到租金后,再支付给乙方。目前有租户,但是甲方单方面与客户约定,待路通后,再收租金,导致虽然有租户,但是没有收益。导致乙方单方面认为,甲方收租金不给乙方,多次向甲方索要,纠缠,为不影响正常经营,甲方每月基本付乙方2万元到3万元钱,累计支付60余万元。目前该房屋政府拆迁,给予补偿是252万元,甲方收到款,应该支付给乙方多少钱?是否应该从252万元里扣除60万元呢?
老师现在个体户的税率是多少?
老师你好,赡养老人独生子女是扣减2000一位老人吗?
老师,想咨询我们是生产企业,现在想增加贸易产品,原料货权买卖可以吗?原料属于化学品,统一存在库区
支付的银行借款利息,在现金流量表的哪里体现?
老师,我去年的成本票有很多要五月才能到位,到位之后我要做哪些税务和账务处理。
老师,我们是建筑行业,有三级账软件做入库、领料,那我做财务账的时候应该咋做,不太懂这个流程
计提社保费分录如下: - 计提企业承担部分:借:管理费用/销售费用/生产成本等(根据员工所属部门确定) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(企业部分) - 计提个人承担部分(从应付职工薪酬中扣除):借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社会保险费(个人部分) 缴纳社保费分录如下: 借:应付职工薪酬-社会保险费(企业部分) 其他应付款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款
应税所得额为260万,企业所得税税率是多少。现在的政策是5%吗,我不确定,请问下老师没有超过300万,是多少税率吗
老师好,我想问一下,就是有个朋友的公司之前个税都是自己乱报,现在让我接过来帮报,我安装那个个税APP了,还需要他原来的数据嘛,还是从4月开始报
不是老师,发票是拿货开票的嘛,就是拿多少货开多少发票,然后这个返利是以前月份达到销售量了给的返利的,就是这个返利怎么给我们呢?如果说冲货款,那发票肯定就开少了这样我们就没有销项开出去了,我们的客户都是要发票的,返利当做货物补那不是补的货物也是没有发票吗?那这批货我们卖出去也没有发票开不是?那这个返利怎么搞?
返利公户转借银行存款贷其他业务收入应交税费。
如果是冲货款的话,对方给你开多少,你们支付多少的货款,差额放到预付账款里面以后抵扣以后的货款 发票的数量不会少给你们开的,他只不过是在单价上给你降低,你们销售出去只不过是你的毛利润增加了。
没有,老师,现在对方就是少开票了,就是这批货款本来是40000吗,返利是15000,冲减了货款,我们就只是打款25000元,结果对方才开了25000元进项发票过来,那我们这批货物要全部开票出去那肯定不行的
借库存商品贷,银行存款2500,直接做这个就可以了。
你全部开出去没有问题的,对方给你冲减了货款数量,没有给你冲减数量,还是看那些数量的,如果他数量上少开了,需要找他。
哦,老师,就是说如果她只是利用货款少开了单价,让货款减少了而已 ,如果数量不变还是可以开出去的是波?但是这样的话我们也是损失进项发票的?这样我们进项就不够了,要多交税了,那返利只能这样走,没有别的法人了是吧?
对的是的, 你损失了进项,你也是收到了钱不是吗?如果人家不给你钱,按照你原价你不也是得多给钱。这是你的毛利润增加。
返利的要不对方给你开负数发票,要不你们单位给人家开蓝色发票。
那就是只能这样了,只能我们销售出去多交税了
你好是的,是这么做的。