借,应付账款 贷,银行存款
建筑业,上月应付账款 (暂估的成本),这个月用银行存款支付并收到发票,该怎么做账?分录怎么写?
上月暂估成本,借:工程施工 贷:应付账款(暂估)不含税 这个月收到进账发票并认证抵扣怎么写分录?
上月暂估成本,借:工程施工, 贷:应付账款(暂估),本月付款一部分材料款并收到专票,该怎么做账?具体分录怎么写?
上个月款已支付,本月发票未收到。我如果做暂估入账该怎么写会计分录,然后怎么结转成本?
借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 借:应付账款-暂估 贷:银行存款 收到发票了怎么做账
几节课上课上课上课上课看娃凯撒
老师您好,应交税费-应交增值税 可以作为企业的费用税前扣除吗?
老师您好,个税手续费返还交增值税,我们是小规模计入的是营业外收入,增值税申报表收入含手续费收入和利润表不含手续费收入就会不一致,老师这个可以吗。谢谢您
老师,凭证公司由小规模纳税人变更为一般纳税人后,需要重新新建账套做账吗?
老师有推荐的办公软件吗。记录每日的事情那些
老师好,我前阵子去了家新单位,请问现在发票都是在国税平台上操作了,针对每月发票认证,电子发票现在如何判定是进项抵扣联?我看他们打出来了两张,拿其中一张做进项联?我仔细对看了下区别,一样的,为啥那张就是进项联?还是说她们只是打出来两张,其中一张做进项联保存,还有一联进项票做账用的?
老师,如果库存商品实际没库存啦,预先开票出去,那么怎么暂估,以什么为依据暂估
老师,合同履约成本科目在编制资产负债表的时候一般是放在哪个科目里面核算,还有合同结算科目
25年小规模的印花税还减半嘛
24年已经暂估入库了,已经成库存商品的初始数量了,但是发票25年又收到了,收到发票的时候怎么入账啊?是不是不能再入进货库存商品了,老师,
收到进账发票并认证抵扣怎么写分录?
借,应交税费,增值税,进 贷,原材料
上月暂估成本,借:工程施工 贷:应付账款(暂估) 这个月收到进账发票并认证抵扣怎么写分录?
暂估的金额是不是含税的
是含税的
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