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建筑业,上月应付账款 (暂估的成本),这个月用银行存款支付并收到发票,该怎么做账?分录怎么写?

2022-07-07 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 16:21

借,应付账款 贷,银行存款

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快账用户6092 追问 2022-07-07 16:24

收到进账发票并认证抵扣怎么写分录?

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齐红老师 解答 2022-07-07 16:25

借,应交税费,增值税,进 贷,原材料

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快账用户6092 追问 2022-07-07 16:35

上月暂估成本,借:工程施工 贷:应付账款(暂估) 这个月收到进账发票并认证抵扣怎么写分录?

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齐红老师 解答 2022-07-07 16:39

暂估的金额是不是含税的

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快账用户6092 追问 2022-07-07 16:40

是含税的

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齐红老师 解答 2022-07-07 16:41

借,应交税费 增值税 进项  贷,工程施工

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相关问题讨论
借,应付账款 贷,银行存款
2022-07-07
把前面暂估的分录红冲,再做一笔发票的分录,借工程施工进项税额贷应付账款。
2022-07-08
你好!你红字冲减,然后再重新做,并确认进项就好了
2022-07-07
同学你好,这个月将上笔分录红冲;再做正数分录
2022-03-28
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 后边正常领用存货结转
2024-04-08
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