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上个月款已支付,本月发票未收到。我如果做暂估入账该怎么写会计分录,然后怎么结转成本?

2024-04-08 11:34
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齐红老师

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2024-04-08 11:36

暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 后边正常领用存货结转

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暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 后边正常领用存货结转
2024-04-08
您好,如果暂估入库跟发票的金额不一致的,成本是需要调整的,根据差额调整成本
2020-09-18
同学你好,红冲了,重新入账,不影响结转成本的,除非和差额。如果有差额的话,借:主营业务成本,正数或者负数,贷:库存商品,正数或者负数。
2021-11-14
借,应付账款 贷,银行存款
2022-07-07
借预付账款 贷银行存款 借库存商品贷应付账款暂估。 如果没有销售出去做这个就可以的。 后期收到发票借应付账款贷库存商品 借库存商品 应交税费进项 贷预付账款。
2022-02-23
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