你好,这个不影响的,因为这个其他应付款你们是用在职工身上的。
老师每次公户给老板银行转钱用途为什么是还款呢?而且做账时收到的银行账是摘要写借款,借银行存款 贷其他应付款或其他应收款。 付出钱时摘要写还款 借其他应付款或其他应收款 贷银行存款。
老师好,我们公司的账把职工的报销都放到其他应收款这个科目里了,报销付款是借其他应收款,贷银行存款, 跟其他应付款报销时一样,借其他应付款,贷银行存款,很多时候在报税的时候,很多没付职工的报销,这样会不会多缴税呢?谢谢 因为没报销的时候,进的是其他应收款,
老师,那我拿到银行付款回单,比如上面金额是18.5万,我帐上挂的借款是,贷:其他应付款15万,那我是直接做借:其他应付款18.5万,贷银行存款,再借:财务费用,贷:其他应付款3.5万?还是直接做借:其他应付款15万,借:财务费用。贷:银行存款
老师,那工会账户银行收的手续费,借:财务费用 贷:银行存款。 那这个是不会导致其他应付款多的呢是不。因为收到工会返的时候做账:借:银行存款 贷:其他应付款
客户多开发票时借 应收账款。贷:其他业务收入 回款时借 银行存款 贷。应收账款 支付给客户时 借销售费用 贷 银行存款 期间为结转其他业务成本,这样记账是否合理,是否会导致利润偏高?
派遣公司代扣派遣员工伙食费返回用工单位对公账号,需要用工单位要写函还是写收款收据好呢?
老师,小规模公司,是不是只有发工资的时候才申报个税,但是每个月需要计提,年底汇算清缴的时候,计提的工资和发放的工资和个税申报的不一致怎么办
老师,一季度印花税申报了,二季度发票红冲了,印花税还需要退税吗?
老师,我们卖了一辆公司不用的车,他们不要票,我们是一般纳税人简易计征,就是增值税3个点,我们申报未开票收入按几个点交
你好老师我想问下建筑挂靠的问题,就是挂靠的老板开票时,我们按照正常计算的税费增值税附加税企业所得税印花税等等,比如合计是按照11个点收取的,那么这个是不是包含成本发票的税费,成本这块就不需要开票了吗?我理解的是税费这块是税费,如果成本票提供不来的话另外需要加成本票的税点这样对吗
实操课电脑听课登陆的网址多少
请问民办非企业单位,营业外收入是在业务活动表中其他收入内提现。那在填写增值税收入的时候这个其他收入用加入到主营收入(提供服务收入)和其他业务收入内吗?
统计局问商品销售额当月环比增速变动超30%,这个原因怎么写
建筑行业,发票开具的是金属制品*伸缩缝, 这个属于什么性质的付款?
你好,我想问一下你一下,自己怎么开电子发票,我们是一个小企业
是了用在职工的,只是因银行行手续费这部分计入财务费用,对应这部分一直在账上挂着其他应付款
老师,我想问的是这部分挂着的其他应付款后期怎么冲
你支付给职工的这些福利费都可以冲其他应付款的。
其他的是冲职工福利费,是银行手续费影响的这部分其他应付款怎么冲
收到工会时的款,做账是借:银行存款 贷:其他应付款
你好,你这个其他应付款红冲完了就可以,如果不够用的话,你企业会支付的,企业支付的话,你也做其他应付款不就可以。
老师 ,那就是这部分用企业自付的冲是吗
老师那这个分录是这么做的
谢谢老师了
是:借:其他应付款 贷:银行存款
你好 是的是的是这么做。
那是不由企业账户付的款冲其他应付款时,就不能计福利费了
老师,我对这块不是很熟悉 谢谢老师的解答
对的是的,不做福利费里面的,但是个税需要正常缴纳。
好的,明白了,谢谢老师的详细解答
不用客气,工作愉快。