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老师好,我们公司的账把职工的报销都放到其他应收款这个科目里了,报销付款是借其他应收款,贷银行存款, 跟其他应付款报销时一样,借其他应付款,贷银行存款,很多时候在报税的时候,很多没付职工的报销,这样会不会多缴税呢?谢谢 因为没报销的时候,进的是其他应收款,

2021-12-25 05:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-25 05:51

同学你好 报销没有发票吗

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快账用户8558 追问 2021-12-25 06:53

老师好,报销有发票

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齐红老师 解答 2021-12-25 07:40

有发票只要不是福利费就可以税前扣除

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快账用户8558 追问 2021-12-25 07:48

可是贷方是其他应收款,是资产类科目啊

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同学你好 报销没有发票吗
2021-12-25
同学您好,应该来说没有付的,您已经按发票进成本费用了,这不会导致多交税的
2021-12-24
同学,你好 不会多缴纳 没有区别
2021-12-25
你好:员工借款,报销,挂其他应收和其他应付,都是过渡科目,一样的。年底前尽量让员工该报销的报销,过渡科目的余额不要太大
2021-12-25
同学你好 其他应收款-工会和其他应付款-已入库未付款,对冲
2023-10-15
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