你好,那个不会退税的
您好,小规模季度报印花税,第二季度的印花税零申报忘记报了,怎么办
企业税种核定里没有印花税,一季度还交过印花税,二季度就没交了,系统里面也没有显示逾期申报,那我三季度还用交印花税吗?
上季度开的票,这季度红冲,不开了,公司是以开票金额申报的印花税,这种情况印花税怎么报?是总开票金额减去红冲金额报,还是只报正数发票的金额?
公司按开票金额报印花税上季度开的票,已经交了印花税;这个季度作废不开了申报印花税是申报本月汇总开票金额(正常发票减去红冲发票的不含税金额)还是只申报正常发票的不含税金额,不申报红冲发票的?
一季度开了20万的发票,第一季度忘申报印花税了,我可以一二季度合并到一起报吗?
期末结转余额借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 利润分配——提取任意盈余公积 利润分配——应付现金股利或利润 利润分配——转作股本的股利 ,为什么是借方呢,借方不是减少吗,可是结转到利润分配不是增加未分配利润吗
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致,我现在是否应该先更正2024.12月财务报表,更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致,可以只更改24.12月财务报表,不更正24年的所得税表么,因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致,然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下,这次申报财务报表可以修改上年年末余额么(不是更正24.12月财务报表,是更改4月申报资产负债表上带出的上年年末余额更改,直接修改上年年末余额)改成和金蝶调账后的报表数据一致,然后在汇算清缴里做调整,这样可以么
老师,去年有加油票6000没做,要是做到今年怎么写分录?小规模小企业会计准则
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下,这次申报财务报表可以修改上年年末余额么,改成和金蝶调账后的报表数据一致,然后在汇算清缴里做调整
我在东奥交了继续教育的培训费,现在手机无法登录,头像登录失败
当前申报税款所属期的征收方式为定期定额,不能进行预缴纳税申报。请先前往核心征管调整定期定额的有效期,然后在自然人电子税务局办理预缴纳税申报。
老师,请问我们公司的招待费超过了收入的千分之五,我们公司现在不想交招待费,可以更正往年申报的财务报表吗,把之前申报的招待费全部填写成0,总的不影响利润的情况下去调整,请问这样可以吗?
老师好,公司刚刚购入了一辆车,请问为什么在所有的发票中没有看见车船税?这个车船税是由保险公司代交还是由财务这边扣缴
问下,去年第四季度我们未开票收入已经申报交税,今年第一季度要求我们开发票出来,我们是小规模,请问怎么申报呢
那发票是收到那个季度就交税还是等抵扣了再交税?
发票是收到那个季度就交税,以后季度红冲了,减出那个红冲的金额再算税
那当月如果没有开发票,只有红冲一张,这个还需要退税吗?
印花税不会退税的哈