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老师,我们卖了一辆公司不用的车,他们不要票,我们是一般纳税人简易计征,就是增值税3个点,我们申报未开票收入按几个点交

2025-04-07 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-07 08:45

你好,还是开3%的普票,按2%交

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快账用户4611 追问 2025-04-07 08:47

那分录怎么写,是未开票收入,卖给个人他们不要的,我们申报未开票收入

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齐红老师 解答 2025-04-07 08:48

填未开具发票列对应3%栏,减免税附加明细表填减免的1%

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快账用户4611 追问 2025-04-07 08:49

老师,那个分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-04-07 08:50

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户4611 追问 2025-04-07 08:56

虽然我们按2缴纳,但第二步分录增值税销项还是3填写,下月做账是计入营业外收入吗

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齐红老师 解答 2025-04-07 08:58

是的,转出不交的简易计税增值税还是计入营业外收入

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你好,还是开3%的普票,按2%交
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