你好,对方是多开了吗?还是提前给你们开了?如果是提前开了的话,你放到预付账款,不用做进项转出的。
我公司收到一张水费专票红票是退我们三月份部分水费的,又给我开了一张本月水费专票两张票的金额并不相同,是有差额的而且水务公司实际并未退钱我公司这月也没交钱,上月我公司水费专票已经认证并做了进项税额转出,像这个情况我应该如何做账
这个月取得一张金税盘专票金额141.59税额18.41,一张技术服务费普票280,专票认证抵扣了,那我的帐怎么做?借-管理费用141.59+280,借进项税18.41,贷库存现金440,借管理费用18.41贷进项税额转出18.41吗
老师好,我想请问下,我们公司收到了一张电费发票,但这张电费发票金额中有用于管理用的电费,不能抵扣,那我要怎么算出这笔金额然后作进项转出呢?
老师,我有张电费专用发票的金额比实际打款的金额多了,而且这张发票不能用,还得做进项税转出,那我帐怎么做呀
老师,我去年收到一张材料专票抵扣了,也结转成本了,今年3月对方说要红冲这张发票,我就开了红字信息表,然后他们又开过来了一张发票,金额,税额一模一样的发票,那这账我要怎么做,而且我申报表里面也进项转出了
出口企业因为开票抬头和收款抬头不一样,造成应收账款很多,预收账款很多,时间久了,很难分辨,其实就是应收账款和预收要冲,怎么做财务没有责任?比如列一张表,哪个冲哪个,老板签个字,两方调?
老师好,客户要公转我们私户,还要老板身份证这是什么操作,有什么风险
我们是商贸公司,下游有我们的分销商,我们的商品现在都有国补,分销商卖出去的钱全部通过刷国补进了我们公账。我们和分销商的结算方式是,举个例子,A机器售卖价7780元,国家补贴1556元(国家补贴到账后再转给分销商),客户实际刷卡到账6224元,A机器我们的成本价格是5363元,给分销商供货价是5612.4元,扣除费用(税费和手续费)264.52元,请问我以上业务我要怎么入账写分录
老师请问,2024年发生业务招待费718元,2024年收入988万,需要调增287.2元,对吗
老师,我们24年票还没有取完的票要填写在哪里?汇算清缴时,
郭老师,公司公户转账给财务私户,财务发了工资,我记什么科目,对财务会不会有什么影响呢
你好,麻烦问问,对面公司要公户转私户还要老板身份证这是什么意思
老师,固定资产去年2024年6月处置了一部分固定资产,汇算清缴的时候处置的这部分固定资产资产,它的原值还要写上去
公司有固定资产吊车,老板打算卖出去,请问我们这需要开发票吗?
老师24年高新复审通过,那我24年这一年就一定要有研发费用么
是多开了,这张票开时,企业是小规模不能抵扣的,那这张票还是要作废?还是转出怎么着呢
你好,小规模收到的直接价税合计做账就可以的。
比如你是实际发生了50,对方给你开了60的,你直接借管理费用贷银行存款50。
哦,我大概知道你的意思了,
谢谢老师了
不用客气,工作愉快。