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甲公司为增值税一般纳税人,2021年9月销售笔记本电脑一批,不含增值税售价452000元,因购买方购货数量较大,给予购买方45200元的折扣,并将销售额和折扣额在同一张发票(的金额栏)中分别注明。已知,增值税税率为13%。计算甲公司当月该笔业务增值税销项税额的算式

2022-06-03 17:35
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-03 17:40

当月该笔业务增值税销项税额=(452000-45200)*13%=52000

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当月该笔业务增值税销项税额=(452000-45200)*13%=52000
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甲公司当月该笔业务增值税销项税额10*(1-10%)*13%=1.07
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(1)甲公司该业务的销项税额计算如下: 销售额 = 452000 - 45200 = 406800元 销项税额 = 销售额 × 税率 = 406800 × 13% = 52884元 因此,甲公司该业务的销项税额为52884元。 (2)甲公司该项业务的会计分录为: 借:银行存款 399720 贷:主营业务收入 406800 应交税费-应交增值税(销项税额) 52884
2023-10-10
同学你好 计算甲公司当月该笔业务的增值税销项税额。——(90000-9000)*13%
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