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甲公司为增值税一般纳税人,2019年10月采取折扣方式销售货物一批,该批货物不含税销售额90000元,折扣额9000元,销售额和折扣额在同一张发票上分别注明。已知增值税税率13%。计算甲公司当月该笔业务的增值税销项税额。

2022-03-28 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-28 14:56

同学你好 计算甲公司当月该笔业务的增值税销项税额。——(90000-9000)*13%

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快账用户hts7 追问 2022-03-28 14:57

90000-9000什么意思啊

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齐红老师 解答 2022-03-28 15:01

同学你好,90000-9000什么意思啊——销售额减掉折扣额;

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同学你好 计算甲公司当月该笔业务的增值税销项税额。——(90000-9000)*13%
2022-03-28
甲公司当月该笔业务增值税项税额=166000*(1-10%)*13%
2022-04-20
你好,这个是这样计算的,100000*13%=13000 这样计算的
2021-12-28
甲公司当月该笔业务增值税销项税额10*(1-10%)*13%=1.07
2022-10-12
你好,同学,答案是D。原因:销售额和折扣额在同一张发票的金额栏分别注明的,可按折扣后的销售额征收增值税,
2021-04-20
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