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甲公司为增值税一般纳税人, 2019 年 10 月采取折扣方式销售货物一批,不含增 值税销售额 10 万元,由于购买方购买数量较大给予 10%的折扣,销售额和折扣额在同一张发票上(金额栏) 分别注明。已知增值税税率为 13%。甲公司当月该笔业务增值税销项税额如何计算?

2022-10-12 09:38
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-12 09:39

甲公司当月该笔业务增值税销项税额10*(1-10%)*13%=1.07

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甲公司当月该笔业务增值税销项税额10*(1-10%)*13%=1.07
2022-10-12
甲公司当月该笔业务增值税项税额=166000*(1-10%)*13%
2022-04-20
同学你好 计算甲公司当月该笔业务的增值税销项税额。——(90000-9000)*13%
2022-03-28
当月该笔业务增值税销项税额=(452000-45200)*13%=52000
2022-06-03
你好,甲公司当月该笔业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是:B.166000×(1-10%)×13%=19422(元)
2023-03-01
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