您好,也包含的,如果上期有留抵,咱看主表24行跟未交增值税是对上的就可以了
老师增值税申报表里的应纳税额合计包含附加税吗?本期预缴税额是只有增值税吗
老师,一月做的报表里面有个应交税费--未交增值税是负数188,二月做的报表里面应交税费---待认证进项税额有个负数650,这两个合并在一起就应交税费有800多了,那增值税纳税申报表,上期留抵扣税额合计是188了,这个和我报表上应交税费不一致是这样子的吗
申报表增值税与账上增值税怎么核对,8-9月有留底的时候,未交增值税余额等于申报表留底税额,但是10月开始交了增值税就不知道怎么对了
1⃣️未开票收入,填在增值税申报表中的哪里?还是和开票收入一起填在免税额栏。 2⃣️附列资料表怎么填??
免抵税额不在增值税申报表里体现,怎么抵减内销?比如1月增值税申报表应纳税额合计为200000元,1月免抵申报表的免抵税额为200000元,为什么1月的应交增值税还是200000元,没有抵减掉?
老师,想看一下采购的货物明细清单,在明细账里看吗?汇总的在哪里看
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
老师,个体工商户(汤粉店),月销售额在5万左右,平时基本不开发票,哪怕开了金额也很小(一千左右一个月),几个月才开一次,,请了四个员工包括老板总人数六人,除了老板老板娘买了社保,其他人都没有买社保,请代账公司打理至今已有六年了,老板说从没有提供过任何单据或数据给代账公司,现在我想接手过来,该注意哪点?谢谢
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
主表24行和账套里未交增值税对不上,就是差那个留抵税额
您好,这个对不上的话,我们就多缴增值税的,17=12%2B13-14-15%2B16,这个13不是上期留抵么
没有多缴,每个月都对余额的
您好,本月末应交税费-未交增值税借方余额应该是 238286.17
上个所属期是6月,这张表所属期是7月,你看下没多缴
您好,没有多缴,7月的未交增值税贷方余额为46038.16
是的,所以怎么不一致呢
您好,我发现申报表19行数据不对,
这是怎么回事?这是申报表自动带出来的
您好,您核对下是不是金额不一样呀,系统让我们少交增值税了,不管他,我们把账调了 借:主营业务成本4500 贷:应交税费-未交增值税 4500,这样账表一致了都是代方余额46038.16,这个分录理解为少交的增值税,增加成本
不调整了,这是2023年的账了,税也没多缴也没少交,因为每个月都会核对余额的,所以就先这样吧
哦哦,好的,您也让我长见识了,税务的主表还有计算错误