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@董孝彬老师 未交增值税是对的就是和增值税申报表里应纳税合计不一致,增值税申报表里不包含留抵税额

2025-04-20 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-20 10:08

您好,也包含的,如果上期有留抵,咱看主表24行跟未交增值税是对上的就可以了

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快账用户7809 追问 2025-04-20 10:13

主表24行和账套里未交增值税对不上,就是差那个留抵税额

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齐红老师 解答 2025-04-20 10:15

您好,这个对不上的话,我们就多缴增值税的,17=12%2B13-14-15%2B16,这个13不是上期留抵么

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快账用户7809 追问 2025-04-20 10:17

没有多缴,每个月都对余额的

没有多缴,每个月都对余额的
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齐红老师 解答 2025-04-20 10:19

您好,本月末应交税费-未交增值税借方余额应该是    238286.17

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快账用户7809 追问 2025-04-20 10:20

上个所属期是6月,这张表所属期是7月,你看下没多缴

上个所属期是6月,这张表所属期是7月,你看下没多缴
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齐红老师 解答 2025-04-20 10:23

您好,没有多缴,7月的未交增值税贷方余额为46038.16

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快账用户7809 追问 2025-04-20 10:25

是的,所以怎么不一致呢

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齐红老师 解答 2025-04-20 10:32

您好,我发现申报表19行数据不对,

您好,我发现申报表19行数据不对,
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快账用户7809 追问 2025-04-20 10:35

这是怎么回事?这是申报表自动带出来的

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齐红老师 解答 2025-04-20 10:40

 您好,您核对下是不是金额不一样呀,系统让我们少交增值税了,不管他,我们把账调了 借:主营业务成本4500 贷:应交税费-未交增值税 4500,这样账表一致了都是代方余额46038.16,这个分录理解为少交的增值税,增加成本

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快账用户7809 追问 2025-04-20 11:51

不调整了,这是2023年的账了,税也没多缴也没少交,因为每个月都会核对余额的,所以就先这样吧

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齐红老师 解答 2025-04-20 12:06

哦哦,好的,您也让我长见识了,税务的主表还有计算错误

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您好,也包含的,如果上期有留抵,咱看主表24行跟未交增值税是对上的就可以了
2025-04-20
您好,待认证不体现在纳税申报表里
2023-04-03
同学您好,申报表里的应纳税额合计包含附加税
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你好!是的。是要一致的
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您好,可能是 资产负债表应交税费重分类了,留抵分类到其他流动资产里
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