意思去电子税务局去处理下 ; 比如纳税人跨省办理跨区域涉税事项业务,并已在经营地完成信息反馈的,可通过电子税务局首页【套餐业务】—【跨区域涉税事项报告套餐】—【跨区域涉税事项报验登记缴销】功能办理。
老师,我们是一般纳税人,我们8月份接了一个异地工程,给客户开票了249000元含税,8月我在电子税务局进行跨区域涉税事项报告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在电子税务局进行报验登记,但面提交 预缴增值税时,页面提示要去当地窗口办理,我又把预缴增值税表撤销了。我想10月份再去项目地税务窗口办理预缴增值税等相关税费,我打12366热线,说是可以,我10月份预缴的这部分税款,10月份如果没有销项税额,那就留底但不是进项税额,等后面哪个月有税额了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份账务处理应该怎样做?
提示温馨提醒:跨区域涉税事项信息反馈完成后,会自动缴销跨区域涉税事项报告,不需要额外办理缴销;外出经营活动税收管理证明仍需在跨区域涉税事项报验登记缴销模块进行缴销!什么意思?
关于异地项目外经证的问题(项目地在江西) 1、跨区域涉税事项报告,合同有效期期限起,填合同签订日期可以吗?签订日期2023.4.28,有被提示,一般不早于。。。 2、合同有效期限止,填什么的时间,合同上没有这个日期,一般按照什么时间点填入?(开票结束还是其他) 3、跨区域涉税事项报告,经营方式选择“其它”可以吗?这个经营方式是怎么看的?营业执照上许可项目有建筑智能化系统设计、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安装被提示:纳税人行业不包括建筑业,经营方式不能选择“建筑安装”和“装饰装修”。 4、延期的话会不会麻烦,一般需要什么材料?在哪操作? 5、报验在哪里做?一般是多久通过,是不是报验后才可以申报预缴税费。
请问,新开公司的时候,发现以前曾经当另一个公司的小股东时候的信息会弹出来,其公司已经被大股东转让了,但是自然人登陆页面会出现一个提示:您已触及多次/较高金额/疑点信息申请代开发票,如果是长期从事经营活动,应及时办理税务登记,自行领票开具。 您本人应确认申请代开发票所涉及业务的真实性和合法性,依法缴纳相关税费,不得违法申请代开发票。根据《中华人民共和国发票管理办法》规定,不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收;有虚开发票行为的,由税务机关没收违法所得,并处50万元以下的罚款;构成犯罪的,将依法追究刑事责任。同时,税务机关将依法调整其纳税信用等级和加大监督检查力度。 请您妥善留存申请代开发票相关的涉税资料(包括但不限于从事经营活动的有关业务合同、协议或者其他证明业务真实性的资料),以备税务机关后续进行查验。” 自己从来没开过,没涉及过,请问是什么情况
贸易公司包材和商品一起进项怎么开票
老师,我们跟甲方签的是门窗加工安装的劳务分包合同,我们公司把安装分包给劳务公司,我们是小规模在缴纳增值税时能扣除安装分包款吗
老师,银行理财是赎回时才交税吗?
老师,企业所得税汇算已申报,现在发现有一笔成本发票未开具来,可以更正申报加进去吗?
大修理支出达到原值50%的资本化,这个出处是会计准则吗?如果是可否传一个原文,如果不是,应该查哪个规定?
老师,小规模开专票给客户,*现代服务*网络技术服务和*信息技术服务*网络技术服务,客户要的是网络技术服务费,这两个都可以吧,我们经营范围有
金蝶云专业版,原材料物料收发明细表的结存余额比明细账的余额多,怎么处理?
老师,中级500题多久出来
你好,去年账上暂估的成本发票,现在回不来,直接在纳税调整表上调增,如果调增了50000元,应该怎么写分录
老师去年我们卖了一辆二手车,现在汇算清缴申报收入和财务报表收入不一致怎么办,还有固定资产原值我是写卖了之前的,还是之后的