根据《企业所得税法实施条例》第六十九条,固定资产的大修理支出需同时满足以下条件才可资本化: 修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上。 修理后固定资产的使用年限延长2年以上
现在有一笔应收广州客户的技术指导费50万元到期,客户未按时付款,如果派人出差前去索要,人到即能要回这50万元,但需要差旅费5000,如果不出差而通过电话沟通索要,可能会要延期10天才能可要回这50万元,是派人出差去要呢?还是电话沟通索要? 解答:设均衡资金成本率为X,则有 0.5/50=50*X*(10/360) 即:当年资金成本率大于0.72%时,出差收账是划算的。公司的年资金成本已经达到了12%,远远大于0.72%的均衡值,因此应当派人出差去要这笔账款。 请问这个公式是怎么来的呢
老师好。公司向开发商购买厂房。管委会和开发商有税收协议,税收达到后办理房产证。开发商和企业签订税收协议同样的企业达标后然后统一很多家拿去办理产证,如果不达标就是不办理且有权力收回厂房退回房款。这个过程中开发商发票先开给了企业。 请问1.这个房产税是什么时候缴纳(产证办理时?还是收到发票时?) 我个人理解是这个有不确定因素,未完全转移企业。所以应该等税收符合后办理出产证后开始缴纳。 2.取得房子之后,如果发生装修。这个装修需要计入房产原值么?还是作为长期待摊费用? 3.因取得厂贷款发生的利息是计入哪里呢?厂房原值?分录又是怎样的呢?
作区别处理的原因,是不是因为它是用账面价值来计量的非货币性资产交换不应该因为补假的原因,再换处方产生损益,所以换处方按账面价值计量,但是按禁用工具的初始入账准则的话,一般都是公允价值入账的,所以换入方按公允价值入账,是不是可以这样理解?然后还有就是第二个,嗯,因为金融工具的计量,初始计量,它嗯,不一定都是按公允价值进行初始计量,也有按摊余成本的。嗯,如果他这样子统一的按公允价值来作为补价的入账的话,是不是也不太合理,那是不是针对不同的金融资产也应该用不同的处理方式,只是这个地方没有做进一步的引申。然后还有第三个,就是关于这个会计上的处理,税法上应该是不认可的吧,因为税法上不会因为这个原因而,嗯,毫无理由的去调它的同一项资产的计税基础吧
老师我想问一下他这边这一题,然后他说那个在审计固定资产减值的时候,发现管理层偏向他的答案是说构成管理层估计那个。是否合理时,存在偏向的迹象,本身不构成错报。但是我的回答题变成说是,如果查出来是否有管理层那个偏向的话,还需要进一步程序去考虑是不是有可能有舞弊,或者说管理层凌驾于控制之上的风险的那个可能,应当实施进一步的审计程序,或考虑那个修改程序的性质、时间和范围。嗯,那我如果我这样子答的话,他的错点是在哪里呢
2022年1月1日,小型公司以经营租赁方式新租入一处厂房,租期五年,当日,对该厂房进行装修,发生以下有关支出零用生产材料六万元购进该批原材料时,支付的增值税进项税额为7800元,辅助生产车间为该装装修工程提供劳务支出36000元,有关人员,工资等职工薪酬24000元,2022年十月31日,该厂房装修完工,达到预定可使用状态并交付使用,小心公司平时未做会计,处理于十月31日,装修完成后的会计处理如下,借制造费用12万,贷原材料六万,生产成本辅助生产成本36000元,应付职工薪酬24000元,这个分录对不对?然后如果不对的话,完整的分录过程是怎么样的?
公司采购小麦,业务开销售单,价格开错了跟财务没有关系吧?
老师 我下面三个会计 一个能力不行 听话 一个能力还可以 也听话(这个刚来不到一个月)另一个属于能力比这俩好 但是容易推卸责任 比如注册个营业执照(让我准备资料) 属于那种愿意凸显自己把别人贬低的人(这个和第一个来的一个时间) 提哪个人当副手合适
24年企业所得税什么条件符合小微型企业,享受优惠政策,符合的税率是多少,不符合的税率是多少?
老师,个体工商户,不能提升成一般纳税人吧?
24年付贷款利息时做的代收代付,情况如下:甲公司与乙公司合作收购小麦,甲向银行贷款5000万,双方约定乙公司承担贷款利息,乙向甲每月付息如10万,之前银行也不给开发票,甲收到乙汇入的贷款利息款做其他应付款科目,现乙向甲要发票,目前银行同意开贷款利息票,甲公司可以给乙开票吗,怎么开?开好票账么处理,甲收到银行发票账又怎么处理?
2024年1月4日成立的个体户,门店正常营业,公账没有流水,截止到现在一直都没有申报跟纳税,也没开过发票。现在税务系统显示纳税人状态:非正常。接下来我应该如何去操作?
老师,财务科目余额表一个客户的预收有余额,但是业务端应收和预收该客户都没有余额了,我们是内账,我要把它调到哪个科目去呢
小规模纳税人12月开的票,1月红冲要怎么做账,报表要怎么调整
您好,a105000里的利息支出自动带出为0,期间费用表里是有利息支出这一项的,是向金融企业贷款利息,那么a105000表需要填写这个数据吗
你好老师,请问我们公司有个员工工资是5000,我们公司给承担个税,个税150元。我们给员工申报工资的时候还是申报5000吗?