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老师,我们是一般纳税人,我们8月份接了一个异地工程,给客户开票了249000元含税,8月我在电子税务局进行跨区域涉税事项报告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在电子税务局进行报验登记,但面提交 预缴增值税时,页面提示要去当地窗口办理,我又把预缴增值税表撤销了。我想10月份再去项目地税务窗口办理预缴增值税等相关税费,我打12366热线,说是可以,我10月份预缴的这部分税款,10月份如果没有销项税额,那就留底但不是进项税额,等后面哪个月有税额了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份账务处理应该怎样做?

2021-09-22 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-22 10:00

10月份直接留抵做待抵扣进项税

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快账用户1588 追问 2021-09-22 10:06

我们账套里,有二级科目预缴增值税,那10月份我做账时可不可以 做成借 应交税费—预缴增值税,贷 银行存款

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齐红老师 解答 2021-09-22 10:13

同学你好 这个可以的哦

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快账用户1588 追问 2021-09-22 10:17

好的,那就等后面哪个月有销项了,减掉认证后的进项税额,仍有增值税额时再抵扣预缴那部分,账务处理时把 预缴增值税二级科目冲掉就行了

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齐红老师 解答 2021-09-22 10:26

对的 直接冲抵就可以了

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10月份直接留抵做待抵扣进项税
2021-09-22
学员你好,需要查清那个月的问题再做调整
2021-11-19
你好这个没发用简单方法,还是要看看从哪里对应不上的
2021-11-19
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
同学你好 上面的开始说的对,分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳 你们是什么准则就用什么科目,不用改 实操有建筑行业的,也有课程
2020-10-09
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