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你好,去年账上暂估的成本发票,现在回不来,直接在纳税调整表上调增,如果调增了50000元,应该怎么写分录

2025-04-23 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-23 16:01

款项是否需要支付呢

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快账用户3842 追问 2025-04-23 16:02

发票开不回来,不支付

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快账用户3842 追问 2025-04-23 16:02

支付和不支付,分别怎么写

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齐红老师 解答 2025-04-23 16:02

借:应付账款-暂估 贷:未分配利润

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快账用户3842 追问 2025-04-23 16:03

现在调的是去年的,不需要用以前年度损益过度吗

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齐红老师 解答 2025-04-23 16:06

以前年度损益是个过渡科目,也要过渡到未分配利润

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快账用户3842 追问 2025-04-23 16:10

这样写正确吗

这样写正确吗
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齐红老师 解答 2025-04-23 16:11

截图分录是正确的

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快账用户3842 追问 2025-04-23 16:11

好的,这样做分录,会不会影响本年的报表不平

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齐红老师 解答 2025-04-23 16:15

是指资产负债表是否平衡 ?

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快账用户3842 追问 2025-04-23 16:19

是的,会不会影响平衡

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齐红老师 解答 2025-04-23 16:20

不会影响资产负债表平衡

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快账用户3842 追问 2025-04-23 16:55

意思,以前年度损益,可写也可以省略,都是对的嘛?

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齐红老师 解答 2025-04-23 16:58

是,以前年度损益,可写也可以省略,都是对的

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你好,这个是虚增的业务吗?
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当时分录怎么做的 纳税调减的
2023-02-04
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用  贷:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整  贷:应付账款-暂估(红字) 最后  以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润  
2021-06-24
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