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去年的销售发票比较多,进项比较少。去年10月的增值税销售发票,现在未做去年的企业所得税,可以红冲去年的10月份的发票,重新开在今年吗?对方已认证

2022-05-23 06:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-23 06:28

同学,你好 可以红冲之前年度的发票

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快账用户8389 追问 2022-05-23 06:29

那我要先通知对方吗??如果我现在红冲了,可以减少去年的企业所得税吗?还未做汇算清缴

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快账用户8389 追问 2022-05-23 06:30

可以重新开在本月吗?

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齐红老师 解答 2022-05-23 06:30

同学,你好 对方认证了,需要对方开具红字信息表,你方开具红字发票 不能减少去年的

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同学,你好 可以红冲之前年度的发票
2022-05-23
你好   那你们 意思进项税留抵很大 所以导致你  进项税 抵扣多  所以你税负率低了。  按你实际写。 比如你留抵了多少进项税 。   同年发生的销项税是多少  ; 这样抵减后     缴纳增值税多少; 所以导致你税负率比例是多少       写清楚 就行里  
2021-06-25
直接进行差额更正法即可,写个情况说明作为调整额依据
2020-10-30
对的,同学,是这样的
2023-02-09
你好;  1. 你开出去怎么做账的 ; 我看看怎么来处理分录 。 意思 购买方退了发票给你; 你要一起来做红冲发票 ;在开正确蓝字发票出去吗 
2022-12-16
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