借固定资产贷银行存款。收到发票,把这笔分录红冲按发票入账。
员工提交的费用申请,对方已经开出发票,3台电脑,两部手机,还有电源线,电脑维修费用,这些都开在一张发票上了,钱我已经给对方打过去了,请问,这个分录,怎么写?我们公司要走一步员工借款的,电脑手机充电线,走固定资产
请问一下我采购了一台电脑和打印机,发票还没有收到,但是法人已经支付钱了,这电脑是用来办公的,请问这个分录该怎么做呢
公司购买一台电脑服务器,对方发票还没有开过来,已付款,电脑服务器收到,会计分录怎么做
公司是做生物医学服务类的,客户有笔经费想让我们以服务费的方式开票,然后客户报账支付给我司,公司用这笔费用帮其代购一台一万多的电脑,这个账务上怎么处理?购入的电脑不是固定资产吗?电脑给到客户后就不在公司账面了这个怎么处理?
老师您好!现在收到以前年度购买电脑发票,以前购买电脑没有入账,是以借款方式给供应商付款的,挂账是其他应收款,后来电脑卖了,也没有入公账,请问您现在收到专票发票该怎么做账务处理
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
借其他应收款,贷银行存款,可以吗
您好,如果没有收到电脑,这样对。
电脑服务器收到了,对方的发票没有收到,会计分录可以,借 其他应收款,贷银行存款 吗
。那样就不恰当了,因为咱收到电脑了,所以记到固定资产或者周转材料科目。
回来发票时把这笔分录红冲按发票入账。
发票没有收到,借,固定资产,贷银行存款,税额不写可以吗
是的。是的,不写税额的。收到发票了,把这笔分录红冲。。再按发票做帐。