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老师您好!现在收到以前年度购买电脑发票,以前购买电脑没有入账,是以借款方式给供应商付款的,挂账是其他应收款,后来电脑卖了,也没有入公账,请问您现在收到专票发票该怎么做账务处理

2022-12-07 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 14:32

你好,单位主营是销售电脑的吗?

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快账用户6787 追问 2022-12-07 14:32

电脑是办公用

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快账用户6787 追问 2022-12-07 14:34

前几年公司有几个店面,所以买的电脑多

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快账用户6787 追问 2022-12-07 14:36

收到电脑专用发票27万,冲减之前的借款

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齐红老师 解答 2022-12-07 14:36

你好,借库存商品贷其他应收款,这个电脑你们单位没有使用过是吗?如果是的话,借其他应收款,个人贷其他业务收入应交税费,借其他业务成本贷库存商品,个人收到了这个钱,需要还钱给你单位。

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快账用户6787 追问 2022-12-07 14:38

电脑已经用过了,并且后来经营不好店面关闭了,电脑已经卖了,卖的钱也没有入公账

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齐红老师 解答 2022-12-07 14:40

借固定资产贷其他应收款 处置固定资产的, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借其他应收款 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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快账用户6787 追问 2022-12-07 14:44

电脑处置的钱也没有入公账

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齐红老师 解答 2022-12-07 14:46

到了其他应收款,个人收款的 需要还钱。

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你好,单位主营是销售电脑的吗?
2022-12-07
可以的,可以这么做的。
2022-10-17
同学您好,如固定资产时:借:固定资产 贷:应付账款-暂估,按月折旧:借:管理费用-折旧费 贷:固定资产-累计折旧。收到发票后,借:应付账款-暂估 借:应交税费-进项税 贷:应付账款-实际
2024-01-14
那就是说付款分录就行了,借应付账款贷银行存款。 然后成本费用正常入账,没有发票的汇算清缴纳税调整就行。 以前年度成本费用就正常入账,如果没入现在补上用以前年度损益调整。
2024-02-18
您好,这个的话,是做以前年度损益调整,然后做的话就是借方:以前调度损益 贷:其他应付款某某
2024-12-21
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