你好,需要的,主表纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表这些必须填写的,其他的有就填写,没有的就不用管了。
老师,我们公司前半年是小规模小微企业。后半年是一般纳税人,企业所得税汇算需要填写A107040表,减免企业所得税优惠明细表吗?,或者还填什么
老师企业21年亏损没有交过企业所得税,使小微企业,那汇算清缴要填报A107040这张减免所得税优惠明细表吗?
老师,我们是小规模企业,企业所得税年报减免所得税优惠明细表都需要填什么,符合天见得小型微利企业减免企业所得税填实际交的所得税金额吗
老师,一般纳税人小型微利企业汇算清缴时,需填A107040减免所得税优惠明细表吗
老师,年度汇算清缴A107040减免所得税优惠明细表,我们企业符合小型微利企业,这个第一行1.符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么算!应纳税所得额是290万
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
税率调整为百分25了,就不是小微企业了吧
你好,不是的,小型微利企业,填写减免明细表107040表格不就可以了?是不是小型微利企业看你基础表里面的。
基础表?前半年是小规模,后半年一般纳税人,小微企业条件达到了,就是吧。
你好,对的是的,看基础明细表,申报企业所得税不需要区分是一般纳税人还是小规模,它区分的是小型微利企业和非小型微利企业。
A107040表里第一行,符合条件的小微企业减免企业所得税,后面金额怎么填写。
你好,你的实际利润是多少的?
-17万多,老师
哦,那直接打开零申报就可以的 你已经是个负数了,没法再给你减免了。
其他的不能零申报吧
其他的,比如纳税调整明细表,你没有发生调整的,不需要调整的也可以零申报。
只有调整的需要填写什么账载金额啥的对吧。但是我们预交所得税了,直接填写主表A,然后申请退税吗?
你好,你有需要调整的项目吗?还有工资那个有就必须填写,不管需不需要调整固定资产的,也是这些明细表必须填写的,不管你需不需要调整,有发生就得填写,没有的打开保存一下。
不需要调整,那我就把实际发生的哪些填写了,就可以了对吧
A105000纳税调整明细表需要如实填写吗
你好 是的 打开保存下